内部承包、租赁企业具体情况,制定本办法。 二、本办法适用于商业主管部门的审计机构对于向商业主管部门承包、租赁的商业企业(含粮食、供销,下同)进行承包、租赁 保证企业所有者与承包、租赁者,双方的合法权益。 八、企业主管部门领导或上一级内部审计机构,认为对企业承包、租赁前的财产清查、悬帐(案)处理、基数或 ...
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质量,依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、财政部颁发的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法 第十二章 监督检查第八十条 建立财务会计内部控制监督检查制度。由内部审计机构或者指定专职人员具体负责财务会计内部财务控制制度执行情况的监督检查,确保财务 ...
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中健康发展的企业,特别是规模较大的经济实体,应该建立健全包括内部审计在内的内部监督机制。国有外经贸企业在转换经营机制和逐步建立现代企业制度过程中, 审计队伍建设的有效手段和迫切需要。要坚持注重实效的原则,采取灵活多样的审计培训方式;要借鉴发达国家及国内其他行业的先进经验,逐步选拔一批政治业务素质好 ...
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从宏观角度提出有针对性的建议,并向政府和主管部门反映情况,提供决策依据。审计机关驻经济管理部门的派出机构,要充分发挥自己的优势,对本行业大中型企业带有普遍性 ,要认真研究材料,避免重复检查。七、推动企业健全内部审计制度,增强自我约事机制。要宣传和推广内部审计在厂长(经理)领导下,促进改善经营管理、提高 ...
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行政处分的建议:(一)利用职权,谋取私利的;(二)弄虚作假,徇私舞弊的;(三)玩忽职守,给国家和被审计单位造成重大损失的。第二十条集体所有制企业实行承包经营责任制的,其承包经营责任审计,由企业主管部门内部审计机构或者委托的社会审计组织参照本规定执行。第二十一条本规定由市审计局负责解释。 ...
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全民所有制小型工业企业租赁经营暂行条例》和审计署《关于全民所有制工业企业承包经营责任审计的若干规定》,结合我市实际情况,制订本办法。 关联法规:国务院行政法规( 的问题。 第五章 权限和责任 第十九条 国家审计机关、主管部门内部审计机构和被委托的审计事务所审计出的违反财政法规的问题,按照有关财政法规和 ...
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和经济体制改革的客观需要,是加强和改善宏观控制的重要手段。为了加强我省的审计工作,特作如下通知: 一、各部门、各单位要严格遵照国务院《关于审计工作 ;审计结论要符合党和国家的政策、法律和规章制度。 六、抓紧建立内部审计机构,实行内部审计监督制度。县级以上各级人民政府的各部门,国家的财政金融机构,大中型 ...
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,外部审计机构则不应属于某一部门机构。最高审计机构是一个外部审计机构。 内部审计机构应当从属于所在地部门的领导。但是,应当在可能范围内,从组织结构方面, 尽可能地对整个税收征管工作进行监督,并对税收档案资料进行个别检查。对税收的审计最主要是审查它是否符合法令制度,同时也检查税收组织工作的效率和预算收入 ...
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、细化处罚标准、加大处罚力度。合理区分财务造假的企业会计责任和会计师事务所审计责任,明确其他单位向注册会计师出具不实证明的法律责任。完善会计师事务所组织 为导向的会计师事务所选聘机制建设。加强对企业内部审计工作的指导和监督,调动内部审计和社会审计力量,增强审计监管合力。完善国有企业、上市公司选聘会计师 ...
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家所属公司,涉及资产2805.25亿元,占中国联通资产总额的54.71%。审计结果表明,2009年中国联通以推进公司经营管理融合统一为契机,在确保平稳 少计利润1426.70万元。审计指出上述问题后,中国联通已进行整改,在编制2010年合并报表时,由各关联交易单位分别计算内部毛利率并经集团公司确认各类 ...
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