和评价,并了解、掌握被审计人员在经济活动中有无侵占国有资产、违反领导干部廉洁自律规定和其他有关违纪违法的问题,以及被审计单位的有关情况;(五)《审计法》 权限。关联法规:全国人大法律(1)条第六条 审计机关实施审计时,可以利用以前年度的审计资料,也可以利用经过核实确认后的内部审计机构或者会计师事务所的 ...
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、审计范围对市本级2006年预算执行情况和其他财政收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督。审计中可根据具体情况延伸审计上下年度和有关单位。(一)对市财政局执行 变化情况。2、市财政局、市地税局等预算收入征收部门按照法律、行政法规和国家有关规定,组织收入过程中的申报、减免、提退、核算、稽查等情况。3、 ...
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条审计部门应当定期对社会保险经办机构管理的养老保险基金和其他财务收支情况进行审计,公布审计报告,并对其内部审计工作予以指导和监督,依法处理其违法行为。社会保险经办 每年按照第三十八条规定调整基本养老金水平。第五十四条本规定执行中的具体问题,由市社会保险行政主管部门负责解释。第五十五条本规定自1996年 ...
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。各地要做好统筹安排,分层次进行审计。各级审计机关应当对本级大中型企业直接进行审计,其他企业则由主管部门的内部审计机构负责审计,主管部门内审机构不健全或 审计机关在企业承包经营责任审计中发现承包合同有违法违纪问题的,应及时报告本级人民政府和上一级审计机关。对违法违纪的问题应按有关法律、规定予以处理。五 ...
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清查,对非法所得要予以没收,对情节严重的要提请司法机关,追究当事人的法律责任。凡未取得税务代理资格的机构所从事的税务代理业务,税务机关一律不得受理。( 工作税务机关通过对脱钩改制前代理机构的资产清查、财务审计,查清代理机构各类资产状况,清理债权债务,处理财务收支中的违规问题,并将结果呈报上一级税务机关 ...
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;指导和管理全省社会审计;负责会计委派制试点工作。(十一)监督财税方针、政策、法律、法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政 提出审核意见;管理厅属国有资产。拟定社会保险基金的管理规则、监督制度并组织监督基金的管理情况;拟定社会保险内部审计规则、内审人员资格认证制度,颁发社会保险 ...
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常务会议议定,现将需要修改的山西省人民政府有关规章和应修改的有关规范性文件目录印发给你们,这些规范性文件中有的内容与现行法律、法规相抵触;有的不 、省政府办公厅转发省审计局关于进一步加强和改进我省内部审计工作意见的通知(晋政办发[1991]135号起草单位:省审计厅)理由:个别内容与现行政策不一致十六 ...
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的业务现状和发展趋势,能有效地组织开展书刊营销活动,对营销中的重大问题能准确分析判断和及时作出科学决策;能熟练使用计算机,英语流利。 具有出版社书刊 方面的专业知识;能对财务收支、经营管理、经济效益情况实施审计监督,指导开展企业内部审计活动;具有较强的分析研究、综合判断、组织协调和国际交往能力。 具有 ...
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一条对于专用发票稽核检查中发现的问题,一般由主管国税机关负责查处;问题较大需要立案侦查的,报地、市、县国家税务局稽查局;涉及到内部税务干部违法违纪的 进行行政处罚外,还要对其法人代表、财会人员、发票管理员定期举办培训班,学习发票管理的法律法规,提高发票管理意识。第七十四条本规则对违章行为及其处罚未列举 ...
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要切实建立内部工作责任制,探索建立绩效评价和考核制度,形成客观公正、奖惩分明的激励机制。继续完善行政效能监察体系,不断提高行政效率。进一步发挥绩效审计的作用, 、科技知识、法律知识和各项业务知识,密切关注国际国内社会经济发展的趋势和规律,研究新问题,探索新路子,不断解决发展中的矛盾和问题,努力提高勤政 ...
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