国家权益,根据国家有关法律、法规及规定,制定本办法。第二条 凡本省国有企业、国有独资有限责任公司、国家出资额所占比例超过50%或实质上拥有控制权的 制度,健全自我约束机制。第七条 企业的内部财务管理办法包括以下内容:(一)资本金管理制度;(二)货币资金及往来户结算管理制度;(三)产品、原材料、设备等 ...
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社会公共基金(资金)的机关、事业单位和其他组织;(二)国有金融机构;(三)国有企业以及国有资产占控股地位的企业;(四)股份有限公司;(五)法律、法规规定需要开展 单位或者人员有下列情形之一,尚未造成严重后果的,由内部审计机构或者人员根据本单位内部管理制度进行通报批评,责令改正;逾期未改正的,由单位给予 ...
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缴制度、报刊审读制度、年度核验制度和年度评奖制度等五项管理制度。特提出以下实施意见。一、主要任务和基本原则本实施意见所称内部资料性出版物包括成册的 履行行政许可手续的情况,落实管理制度,查纠违法行为,加强行政执法,努力规范出版活动和出版物市场秩序。按照“分级管理、落实责任、方便企业、加强指导”的原则, ...
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的会计报表的具体格式和编制说明,由本制度规定;企业内部管理需要的报表由企业自行规定。五、企业境外分公司原则上应按当地政府有关税法的规定 的数额分析计算填列。18.“固定资产原价”、“累计折旧”、“固定资产净值”项目,反映企业所有固定资产的原价、累计折旧和减除累计折旧后的净值,根据“固定资产”“累计折旧 ...
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质量评价体系,在认真核查发行人文件的真实性、准确性和完整性基础上,确保推荐优质企业发行上市。(三)强化投资银行业务的风险责任制,尽量降低投资银行业务风险。在 。(三)全面推行稽核工作的责任管理制度,明确内部稽核部门各岗位的具体职责,严格内部稽核的组织纪律。(四)严格内部稽核人员的专业任职条件,充分发挥 ...
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,审批各项固定资产的建造、购置计划,下达生产用主要固定资产的大修理计划,组织内部各项固定资产的有偿调拨和租赁,核定所属单位固定资产的需用量,监督检查所属单位 和财务情况说明书。 会计报表根据会计制度规定和使用对象不同,分为向外报送的会计报表和内部管理报表。 第三百零五条施工企业向外报送的会计报表为资产 ...
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分别核算、分别反映经营成果。 第三条实行三条线管理与核算,是煤炭企业内部管理的重大改革。在财务方面要求对企业内部每个生产、经营和服务单位开展分点的会计核算( 和核算的需要,各矿(厂)可根据实际,制订和完善内部银行管理制度。 第五章成本费用、收入和损益的管理与核算 第十八条成本和费用核算要求 实施三条线 ...
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行属企业的下列事项进行稽核监督;(一)财务计划的执行情况;?(二)会计法规、制度及财经纪律的执行情况;?(三)资金和财产的使用与管理的情况;?(四)内部 工作作风,注意保守秘密。不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。第十二条人民银行内部稽核人员在执行稽核任务时有下列职权:(一)查阅被稽核单位有关账薄、凭证 ...
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、投资、担保、捐赠、重组、经营者报酬、利润分配等重大财务事项。(三)决定企业聘请或者解聘会计师事务所、资产评估机构等中介机构事项。(四)对经营者实施财务监督和 资金调度的条件、权限和程序,统一筹集、使用和管理资金。企业支付、调度资金,应当按照内部财务管理制度的规定,依据有效合同、合法凭证,办理相关手续 ...
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,参与市场竞争。这从客观上要求企业必须苦练内功,加强单位内部控制制度建设,只有建立并实施科学的、可控的内部管理制度,实现资源的优化配置,最大限度 ,保证本单位所有财务会计信息的质量。 14、各级财会主管部门应严格执行决算审查制度,实行层层负责制,确保本部门所有财务会计信息的质量。重点防止汇总单位不全、 ...
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