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和出具审计报告1.是否完整地实施了必要审计程序:(1)是否审查了企业内部控制制度;(2)应收、应付账款审计,对其债权、债务,是否按规定进行了函证 缴费情况调查报告;(4)典型案例。3.对检查发现重大案例、一些行业政策、体制改革突出问题,以及检查工作进展情况,请各专员办和各财政厅(局), ...
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廉洁奉公、保守秘密。关联法规:全国人大法律(1)条第十条 乡镇人民政府及驻乡镇各单位应当按照国家规定建立健全内部审计制度,并接受审计机关业务指导和监督。第十一条 财物,依法予以追缴、没收或者责令退赔。第十五条 本规定应用具体问题,由省人民政府审计机关负责解释。第十六条 本规定自发布之日起施行。...
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选重要事项进行评价,避免盲目求全形成评价风险。其评价标准可以是法律法规、技术规范、文件批文、会议决定、可行性研究报告;也可以是专家意见、群众测评结果、调查 专项审计软件和模块,解决实际工作遇到技术难题。各地在推行和开展效益审计取得经验、遇到问题,请向省厅报告和反映。 二○○六年五月三十日...
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中国石油天然气集团公司开展效能监察工作14年来,针对生产经营和管理工作各类问题,提出改进工作建议2.7万多项,收回各类资金1.8亿多元, 提高监督效能,减少重复检查,降低监督成本;要发挥综合监督作用,充分运用监事会监督、内部审计监督、企业法律顾问监督和经营管理部门监督等各种资源,共享监督信息, ...
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遵守国家法律、法规,根据企业财务预算方案组织好企业经营;具体确定企业内部财务管理机构,配备财会人员;组织拟定企业内部财务管理制度;接受企业内部审计机构财务 等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务预算执行情况,研究解决执行问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5.明确企业财务部门 ...
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分析和财务检查;组织完成财务收支计划和经营指标计划;接受企业内部审计机构财务检查以及财政、税务机关监督等。4.明确企业财务负责人(包括总会计师或行使总 利润等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务收支执行情况,研究解决执行问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5.明确企业财务部门 ...
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国家法律、法规,根据企业财务预算方案组织好企业生产经营;具体确定企业内部财务管理机构,配备财会人员;组织拟定企业内部财务管理制度;接受企业内部审计机构财务 等考核指标;定期检查各职能部门、各基层单位财务预算执行情况,研究解决执行问题;负责组织企业财务核算,审核财务报告等。5.明确企业财务部门 ...
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内部财务管理办法和财务预算;指导企业内部审计机构财务检查,以及接受财政、税务、审计等机关监督检查。2.明确企业财务负责人(包括总会计师或行使总会计师 财务报告;参与企业经营决策,统一调度资金,统筹处理财务工作出现问题。4.明确各职能部门权责。包括配合财务部门落实财务预算,分析本部门财务预算 ...
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正常情况下,企业不得随意撤换项目经理。特殊原因需要撤换项目经理时,应进行审计。6.3 项目管理目标责任书6.3.1 项目管理目标责任书应在项目实施之前,由 合同谈判人员应进行合同交底。合同交底应包括合同主要内容、合同实施主要风险、合同签订过程特殊问题、合同实施计划和合同实施责任分配等内容。7 ...
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审计”;注册会计师出具盈利预测审核报告及发行人编制盈利预测报告(如有);注册会计师出具内部控制制度评价报告;发行人律师对本次可转换公司债券发行法律 。(三)说明是否已经按照本准则要求对本次发行上市合法性及对本次发行上市有重大影响法律问题发表法律意见,法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述 ...
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