财经纪律,杜绝挪用浪费,提高办学效益。根据今年全国审计工作会议确定的在今后两三年内要把教育经费审计作为一项重要工作来抓的精神,现提出如下意见:一、 二、审计的分工和要求1、国家审计机关负责审计教育主管部门和重点学校,并对教育主管部门和有关业务主要部门内部审计机构已审计的学校进行抽审。对于教育主管部门 ...
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人民政府各部门、国有的金融机构和企事业组织,应当按照国家有关规定建立健全内部审订制度”。依据这一规定,地方人民政府教育行政部门、高等学校、委属企事业单位,都应当 为此,特再次重申:国家教委第9号令《教育系统内部审计工作规定》中关于教育内审机构设置和审计人员配备的规定必须继续执行,未建立教育内审机构的应 ...
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1.负责编报年度预算,批复二级会计单位预算。2.负责申请追加预算项目;按照规定程序对确需调整的预算项目进行调整。3.负责审批基建项目。4.负责审批 工作的组织和实施。3.负责制订国税系统内部审计规章制度,指导、监督国税系统内部审计工作。4.完成司领导交办的其他工作。㈤大宗物品采购中心1.负责按照政府 ...
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有关规定,按当年收取的基金管理费的20%提取风险准备金。 三、各基金管理公司应积极配合主审会计师事务所,按期完成基金及公司2005年度报告的审计工作, 及公司经营所在地证监局书面报告。 八、会计师事务所应对与公司主要业务环节相关的内部控制情况进行核查,出具内控评价报告。会计师的核查范围应至少包括营销、 ...
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2 │关于印发《审计署关于│(85)审研字│审计署│1985一12一5 │因新│││内部审计工作的若干规│第217号 │││文件发布│││定》的通知││││而废止。│├──┼──────────┼─────┼─────┼──────┼────┤│3 │关于执行 ...
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编制的文件已经不适应企业的变化,企业纪检监察机构设置一直没有新的具体的规定。现在的情况是党群部门包括纪检监察部门的机构逐渐在合并减少,人员也越来越“精简 信息化管理手段作为企业建立健全内控体系的重要载体与技术支撑,将监察和内部审计工作融入企业信息网络工程之中,充分发挥网络在企业管理与监督中的作用,实现 ...
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,参照《审计署关于内部审计工作的若干规定》,结合本部实际情况,制定本规定。 二、卫生部审计处(以下简称审计处)代表卫生部对部属单位进行审计监督并指导卫生 资财,严重损失浪费及其它严重损害国家利益等违反财经法纪的行为,进行专案审计。(四)对所属单位主管财务的领导、财务主管人员进行经济责任和财务管理责任的 ...
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《审计证》上岗,依据审计署关于内部审计工作的规定和农业部颁发的内部审计制度。行使审计监督职权。兼职人员是否发放《审计证》,由省、自治区、直辖市、计划单列市 部门审查同意后,报省级(自治区、直辖市、计划单列市。下同)农业部所属系统各主管部门审计机构。省级农业主管部门审定,并登记造册,一式二份,一份留存, ...
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,促进农业和农村经济发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合农业系统实际,特制定本实施办法。关联法规:全国人大法律 、中央财政预算安排(包括主管部门)下拨的专项资金、地方财政配套资金是否按国家规定及时足额拨付到位。(二)项目资金投向是否合理,资金使用是否合规合法、专款 ...
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》、《审计署关于社会审计工作的规定》以及社会审计理论与实践经验制定本规程。 二、审计事务所的组织机构及其审计人员应保持其独立性、客观性;内部机构设置、人员配备 十二、立卷后,档案应及时移交档案室,不得存放在承办人手中,档案室应按有关规定准确地划注保管期限并负责保管。调用和销毁。 第九章 附则五十三、本 ...
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