本人涉嫌违反法律、行政法规或者中国证监会规定;(二)证券公司法人治理结构、内部控制存在重大隐患; (三)证券公司财务指标不符合中国证监会规定的风险 机构负责人是指证券公司在境内设立的分公司、证券营业部以及中国证监会规定可以从事业务经营活动的证券公司下属其他非法人机构的经理及实际履行经理职务的人员。”二 ...
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信息的使用进行审阅和合规检查。期货公司应当采取有效措施,防止研究分析人员以及公司内部其他人员利用研究报告、资讯信息为自身及其他利益相关方谋取不当利益。第十八 。第三十二条期货公司或其从业人员开展期货投资咨询业务出现下列情形之一的,中国证监会及其派出机构可以针对具体情况,根据《期货交易管理条例》第五十九 ...
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公共安全。实施政法经费保障体制改革。明确经费保障责任,制定完善经费保障和业务装备标准,建立公用经费正常增长机制。推动地方公检法罚没收入上缴省级国库统一管理 的非企业会计制度。巩固和扩大会计准则国际趋同等效成果,实现中欧审计等效。促进实施和健全企业内部控制规范体系。有序推进会计信息化工程建设。(二十八) ...
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经营管理者要深入查找在经营决策、资金调度、物资采购、市场营销、财务管理、业务运作等方面存在的不正当交易行为;经营者不履行监管职责,放任、纵容甚至 套自上而下和自下而上相结合、内外透明监督制约机制。完善内部监督制约机制,以财务监督为核心,发挥企业内部财务审计监督职能,保证会计信息资料的真实性与正确性、 ...
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不按要求建立基金监督机构和配备监督人员,致使基金监督工作无法开展,内控制度缺失、管理措施不力、发生截留社会保险费和挤占、挪用、贪污社会保险基金的 司法机关处理。三是针对以前和现在审计发现的各种社会保险基金违规问题,积极完善现行社会保险基金管理的监督措施,健全社会保险基金经办机构内部控制制度,并分级备案 ...
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,保证基金安全,现将有关事项通知如下:一、尽快落实审计整改措施。针对去年农保基金专项审计及今年上半年社保基金专项检查发现的问题,各级劳动保障部门要 劳动保障部门一定要引起高度重视,尽快理顺财务管理体制,明确责任主体,加强基金管理队伍建设,完善内部控制制度,全面规范操作流程,建立健全监督约束机制,有效 ...
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,以客户为中心,大力推进资产类、负债类和中间业务创新,形成各具特色、相互补充的金融产品市场。针对大型企业、中小企业和金融消费者等不同客户,大力发展 和监督管理。提升农村金融机构电子化水平。逐步建立健全监管机构依法监管、金融企业内部控制、行业自律与社会监督有机结合、多层次、全方位的监控体系。以合规性监管 ...
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经营管理者要深入查找在经营决策、资金调度、物资采购、市场营销、财务管理、业务运作等方面存在的不正当交易行为;经营者不履行监管职责,放任、纵容甚至 套自上而下和自下而上相结合、内外透明监督制约机制。完善内部监督制约机制,以财务监督为核心,发挥企业内部财务审计监督职能,保证会计信息资料的真实性与正确性、 ...
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其职责范围内的事项交由下属单位办理,越权收费。如上饶地区一些县市的财政和业务主管部门给执收单位核定收费指标和下达上缴任务数;赣州地区有的单位把行政性收费 ,同时督促有关部门和单位建立、健全内部管理、控制制度和经常性检查制度,坚决杜绝使用不合规票据收费和罚款。(四)财政、物价、审计和有关主管部门要加强对 ...
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万个持仓记录的容量条件下,系统在连续10分钟内能够稳定处理委托的数量。针对不同的会员类型具体要求如下:交易会员:系统的稳定处理能力最低为50笔委托/秒 认证、访问控制和安全审计措施,防止非法接入和非法访问;五、做好计算机病毒防范工作,统一组织和实施网络的计算机病毒防范工作。第十四条应定期备份业务系统的 ...
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