单位设立派出机构。驻部门派出机构根据审计署授权,依法进行审计工作。第四条驻部门派出机构按照下列规定,实行审计署和驻在部门双重领导,以审计署领导为主的 及时向审计署请示报告;(五)负责领导驻在部门直属企业事业单位的内部审计工作,并对行业内部审计工作进行业务指导和监督;(六)根据《审计法》及有关法律、法规 ...
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审计工作顺利开展,除必须遵循内部审计工作程序外,还应根据不同的审计任务,确定不同的审计种类,现将几种主要审计种类分述如下,供各级物资部门开展 、漏报。(二)审查有无虚报冒领,骗取国家财政拨款或补贴。(三)审查有无违反规定将全民所有制财产无偿转让给集体(联营)单位,或者将预算内资金划为预算外资金。(四) ...
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在开展物资系统内部审计工作时,下列审计要点可供各级内审人员工作中参考:一、会计凭证、帐簿、报表审计(一)会计凭证审计1.原始凭证审计(1)审查原始 及时,有无长期拖欠挪用的情况。(2)审查存出保证金和包装物押金,是否按规定核算,是否及时进行清理。(3)审查备用金,是否确实存在,报销是否及时。(4)审查 ...
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严格按照物资部《设备成套单位贷款使用和管理办法》以及地方财政、金融部门的有关规定进行设备储备贷款和工交企业流动资金贷款使用和管理。各单位要经常清理银行贷款的 。各成套单位要认真贯彻执行国家审计署《关于内部审计工作的规定》和《物资部内部审计工作的规定》,开展内部审计监督,对存在的违法乱纪行为和重大问题要 ...
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总院,部直属企、事业单位的审计机构应按要求将年度工作计划、工作安排,半年和年度总结、年度、季度审计统计报表,内部审计的规定,办法报部审计局一份。 由部审计局每抄报部审计局。(三)先进表彰会每2年举办一次,与全国化工内审工作会议同时进行。(四)先进单位现场会根据实际情况可临时组织或与其他会议一并进行。...
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管理人有关规定,按当年收取的基金管理费的20%提取风险准备金。三、各基金管理公司应积极配合主审会计师事务所,按期完成基金及公司2005年度报告的审计工作 及公司经营所在地证监局书面报告。八、会计师事务所应对与公司主要业务环节相关的内部控制情况进行核查,出具内控评价报告。会计师的核查范围应至少包括营销、 ...
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,确保文件、资料的系系统、完整和安全,根据审计署、国家档案局《关于审计档案管理工作的规定》和《中国人人民建设银行内部稽核审计工作规定》,特制定本暂行规定。 管理有关文件、资料,未经本部门主要负责人批准,不得擅自外借。第四条、稽核审计文件、资料管理的主要任务1、对有关文件、资料进行收集、整理和鉴定;2 ...
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,按规定向同级政府报告。县级以上政府要向同级人大提交审计工作报告。对查出的问题,要按规定的程序,由有关方面分别做法作出处理和处罚。提交预算执行审计结果 ,力争杜绝无项目、无实质内容的结转。促进规范银行账户开设,严格基础工作管理,加强内部控制,使财政部门预算管理水平不断提高,模范执行财经纪律。(二)对 ...
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已与原单位脱钩;是否执行主管部门的各项管理制度等。(二)附属企业内部管理审计:审查附属企业生产、经营管理情况;会计核算和财务管理情况;及企业的经营 全部情况,重点为当年及上一年度。附:二中国人民保险公司附属企业管理审计实务根据《中国人民保险公司稽核审计工作规定》和《中国人民保险公司附属企业管理审计方案 ...
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和有关部门不得拒绝执行。(四)对违反财经法纪的单位,依照国家法律和行政法规的规定,分别作出没收其非法所得、处以罚款、扣缴款项、停止财政拨款、停止银行贷款等 审计机构的指导,向本单位和上一级主管部门审计机构报告工作。部门、单位实行内部审计监督的具体办法,由审计署另行制定。关联法规:国务院部委规章(2)条 ...
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