。2000年7月1日将要实施的《中华人民共和国会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。国税局系统各级单位领导要切实 的地区,要进一步开展独立收支单位财务收支审计。总局将组织检查组对内部审计工作进行检查。为明确审计各项工作程序,落实审计责任制,总局将制定《国家税务局系统 ...
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七条 监审局履行下列职责:负责拟定经济责任审计制度、规定、审计作业规范和工作指南,对院系统经济责任审计工作进行指导和监督;办理院领导交办的经济责任 或负责审计工作的主管领导决定。?第三章 审计内容和程序第十二条 经济责任审计的内容:(一)遵守国家财经法纪和贯彻执行国家方针政策的情况;?(二)内部控制 ...
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财政预算。要进一步规范社保基金财政专户管理,按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定,要分别按险种设立财政专户,及时将征缴入库的社会保险费划入财政专户,保证 扣除汇费、手续费和卡证费等费用。各级审计部门依法实施社会保障基金审计工作。审计终结后,审计机关应当出具审计报告,并对需要依法进行处理、处罚的违纪 ...
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审计监督功能,促进证券公司提高内部控制和经营管理水平,同时推进证券公司自查摸底工作的顺利开展,现就做好证券公司2004年度会计审计工作有关事项通知如下:一、各 公司执行金融企业会计制度有关事项的通知》(证监机构字[2004]1号)的有关规定执行。三、各证券公司应对账外经营事项进行清理规范。对各证券公司 ...
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审计师事务所、会计师事务所在对股份制企业年度决算及有关会计报表查证后,应对下列方面发表审计意见:(一)资产负债的真实性;(二)财务成果的真实性;(三)上 强制执行。第十八条股份制企业应当按照国家有关规定,建立内部审计制度,完善自我约束机制。股份制企业内部审计工作办法,由广州市审计局另行制定。第十九条本 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行:为了规范建设银行汇票结算管理,建立健全内部操作程序,完善制约机制,保证安全、准确、及时办理汇票结算,根据有关结算制度 审计按建总发字(1992)第178号《中国人民建设银行内部稽核审计工作规定》办理。第三十三条本《规程》由中国人民建设银行总行负责解释,各省 ...
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项目主要负责人及财会人员不得调离或另行任职。 第十八条 部门内部审计机构和社会审计组织接受审计机关委托作出的审计结论和决定,须经委托机关审定后,方可发出。 第十 和处理。 关联法规:国务院部委规章(1)条第二十二条 审计工作人员违反本规定的,按照《中华人民共和国审计条例》第三十五条、第三十七条规定处罚 ...
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,加强对减轻农民负担的审计工作,根据国务院《农民承担费用和劳务管理条例》(以下简称《条例》)、农业部《农村合作经济内部审计暂行规定》等法规、规章, 、物力和劳务的违法行为。(二)审查对农民全年上交的村提留、乡统筹费是否实行“规定最高限额,分项切块使用”;各乡是否将农民负担严格控制在上年农民人均纯收入的 ...
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财经、行政纪律的信息,提出完善财经制度的措施,并开展法制宣传和教育; (四)指导、监督内部审计工作; (五)针对职务犯罪隐患提出预防对策和审计 预防职务犯罪措施、制度的单位提出批评和监督。 有关单位对建议和举报应当按照规定及时办理,对建议和举报有功者予以奖励。 任何单位和个人不得泄露举报人信息和举报 ...
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审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。(二)负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行 或市政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关案件。(八)指导和监督全市内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计 ...
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