评级、客户风险承受能力评估、销售活动风险评估等在内的科学严密的风险管理体系和内部控制制度,对内外部风险进行识别、评估和管理,规范销售行为,确保将合适的 管理制度,确保各类账户的开立和使用符合法律法规和相关监管规定,保障理财产品销售资金的安全和账户的有序管理。第六十二条 商业银行应当制定理财产品销售业务 ...
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他相关财务资料;(2)自筹经费包括用于该项目研究的项目承担单位自有货币资金和其他货币资金等;(3)支出预算应当按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费 预算执行情况。(九)项目承担单位应当按照本规定及有关要求,制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对项目经费的监督和管理,对项目经费及其自筹经费 ...
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他相关财务资料;(2)自筹经费包括用于该项目研究的项目承担单位自有货币资金和其他货币资金等;(3)支出预算应当按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费 预算执行情况。(九)项目承担单位应当按照本规定及有关要求,制定内部管理办法,建立健全内部控制制度,加强对项目经费的监督和管理,对项目经费及其自筹经费 ...
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并将风险评估与内部控制测试、实质性测试程序有机结合起来。各会计师事务所应充分考虑由于侵占资产、经营失败、股权激励等导致的财务舞弊风险,关注资金异常流动、授权 大幅波动的情况,重点关注公允价值、资产减值准备、企业合并、债务重组、非货币性交易、股权激励、开发费用资本化、金融工具分类、异常关联交易、违规对外 ...
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资产使用第十二条行政事业单位应当按照国家规定办理资产入账和登记手续,建立健全单位内部资产管理制度,定期向市财政局报送资产存量和使用情况,接受财政、审计等部门的 、核算防范和控制风险。第六章资产收益第三十一条行政事业单位国有资产收益包括单位资产对外出租、承包、转让、投资分红等所取得的各种货币资金收入。第 ...
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合同履约担保。第八条信保机构应建立完善的法人治理结构和内部组织结构,建立、健全各项业务管理制度与内部控制制度。第九条信保机构应按利益共享,风险共担 ,协作合同约定应存入协作银行的,应存入协作银行,实行专户管理;(二)货币形态的担保资金,协作合同未约定应存入协作银行的,可按国家规定在一定比例内购买国库券 ...
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并将风险评估与内部控制测试、实质性测试程序有机结合起来。各会计师事务所应充分考虑由于侵占资产、经营失败、股权激励等导致的财务舞弊风险,关注资金异常流动、授权 大幅波动的情况,重点关注公允价值、资产减值准备、企业合并、债务重组、非货币性交易、股权激励、开发费用资本化、金融工具分类、异常关联交易、违规对外 ...
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直属事业单位对外投资应根据不同的出资方式,按以下规定程序操作:一、以货币资金方式出资的对外投资,由项目实施责任人递交请款报告,经单位负责人审批, 及其红利结算情况等。第二十条直属事业单位对外投资领导小组应制定切实可行的对外投资内部控制制度,对对外投资业务实施监督: 一、定期检查对外投资业务授权审批制度 ...
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履约担保。第八条信保机构应建立完善的法人治理结构和内部组织结构,建立、健全各项业务管理制度与内部控制制度。第九条信保机构应按利益共享,风险共担 资金,协作合同约定应存入协作银行的,应存入协作银行,实行专户管理;(二)货币形态的担保资金,协作合同未约定应存入协作银行的,可按国家规定在一定比例内购买国库券 ...
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市民宗局2003年度职能工作目标 一、开展民族宗教情况调研,建立民族地区民族资金发展项目库。 二、认真抓好《浙江省少数民族权益保障条例》的贯彻实施。 三、 进一步提高信贷资产质量水平,不良贷款率比上年再下降3个百分点。 五、内部控制得到加强,全年无重大案件和责任事故发生。 六、按照'工业立市'、'借 ...
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