意见的,公司在报送定期报告的同时,应当向本所提交下列文件:(一)董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明,审议此专项说明的董事会决议和决议所依据的 是否公允,重大出售或者收购资产的行为是否规范,重组后的业务方向以及经营状况是否发生实质性变化,与控制人之间是否存在同业竞争等;(二)财务制度:包括公司的 ...
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意见的,公司在报送定期报告的同时,应当向本所提交下列文件:(一)董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明,审议此专项说明的董事会决议和决议所依据的 公允,重大出售或者收购资产的行为是否规范,重组后的业务方向以及经营状况是否发生实质性变化,与实际控制人之间是否存在同业竞争等;(二)财务会计:包括公司的 ...
//www.110.com/fagui/law_216222.html-
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的银行卡金融机构、银行卡信息交换中心和其他专业性服务机构等。[银行卡联网联合业务规范]3.1.5入网银行bank of AIBCS加入全国银行卡网络进行跨行交易 各入网银行内部网络的对外接口处,承担一定程度的网络隔离作用。银行卡前置设备应具备的安全功能包括数据包的过滤、网络访问控制、生成审计日志等。 ...
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公司的各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的报道,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重大事件及其影响,及时向董事会报告公司 意见的,公司在报送定期报告的同时应当向本所提交下列文件:(一)董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明,审议此专项说明的董事会决议,以及决议所依据的 ...
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的各种成本消耗和费用开支实行全面控制和监督。四、正确、及时地计算主营业务成本、其他业务成本和期间费用,为企业加强内部管理,确定投标报价,参与市场竞争 技术经济指标的执行和各项成本费用开支进行经常性的监督检查,召开成本分析会议,针对存在的问题,责成有关部门采取改进措施等。企业的成本管理人员应定期对所属 ...
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采取的有关措施的基本方针提出意见或建议;——向成员国政府和理事会提交对可能影响共同体内部或外部金融状况,特别是欧洲货币体系运作的政策的意见或建议;——向成员国货币 向欧洲议会和理事会提交报告,确告帐户的可靠性和所进行业务的合法性和一致性。2.审计院检查是否所有的收入已收到和所有支出是否合法和合乎规则, ...
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计划或责任成本预算执行情况,针对薄弱环节,采取有效措施,改进经营管理,不断完善成本管理办法。5.接受国家和铁道部指定部门的监督、检查和审计,执行财政、审计、 条健全内部计划价格。企业应根据分级管理、分级核算的体制和内部经济责任制及业务核算的需要,对各种物资、燃料、动力、低值易耗品、备品配件、相互配合的 ...
//www.110.com/fagui/law_183718.html-
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计算机在审计中的应用 3月 成都 120人以内/期 水利部审计室 水利部农村水电成都研究培训中心、中国内审协会水利部分会 廖业平028-8121212966 内部审计准则与水利审计质量控制岗位资质培训班 《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》20个内部 ...
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上市报材料;(三)上市推荐人出具的股票上市推荐书;(四)具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的关于发行人全部资本的资报告(包括实物资产所有权已转移至 公司为其第一大股东,或者按照股权比例、公司章程或经营协议,上市公司能够控制其董事会组成的公司。公司承诺:指上市公司及其董事会在招股说明书、招股意向书、 ...
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健康发展的重要保证。各地要结合本地实际,认真分析个人住房委托贷款发放情况,针对存在的问题,抓紧清理影响职工贷款的制度性和政策性障碍,有针对性地提出解决 统计制度、岗位责任制度、档案制度、审计制度以及考核奖惩制度等在内的内部规章,加强内部管理,提高管理服务水平。规范业务政策。随着住房公积金管理新体制的 ...
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