连带的法律责任。第六条公司年度财务报告应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计,有关审计报告由上述会计师事务所盖章及由两名或两名以上注册会计师签名 期间对该无形资产使用寿命进行复核的程序,以及针对该项无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法;划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准, ...
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审批管理制度,严格履行审批程序,从严控制企业对外提供担保、抵押、质押等业务。建立健全内部审计制度,加强内部审计,由事后审计向事前防范为主转变,对重点业务 企业文化建设规划,构建企业核心文化内涵,逐步普及、深化、规范企业文化建设。针对纺织行业女工多、青工多、农民工多的特点,积极引导职工参与企业文化建设的 ...
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、动物保护和水生动植物保护三大工程建设为主要内容,建设与完善动植物病虫害预防控制、监测预警、检疫监督、物资保障四大基础系统,全面提高动植物病虫害有效预防、 相应的责任,做到权力与责任相一致。全面开展行政复议,加大审计监督、监察监督、业务监督力度,使执法监督经常化、制度化、法律化。开展农业普法教育活动, ...
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管理制度和廉洁自律规定的落实。由监察和相关业务部门负责。整合监督力量,增强监督实效。通过落实干部工作监督、内部审计监督、路风监察、预防职务犯罪、查办 计划提报和审批逐步通过互联网进行,2010年前完成。实行旅客列车票额集中管理,控制擅自增加票额切块行为;严格执行票额最大限度上网发售的规定,机动票额不得 ...
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与示范作用,将再生材料生产的产品、通过环境标志认证的产品、通过清洁生产审计或通过ISO14001认证企业的产品列入优先采购计划,逐步提高政府采购中可循环使用的 少废、无废工艺和高效设备,采用可靠和简单的生产操作和控制方法,对物料进行内部循环利用,完善生产管理,不断提高科学管理水平。推行产品生态设计, ...
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,畅通人大、政协与党政机关领导干部相互交流的渠道。(六)探索党政机关职位分类制(业务级别制)为改革单一的干部人事管理制度,淡化官本位意识,增强以业为本 监察系统执纪监督委员会的组织建设和工作制度,强化纪检监察机关内部的监督。加强行政效能监察。监察机关针对行政管理和企业管理中的突出问题,定期进行行政执法 ...
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机构提供的信息范围和内容,包括提供数据变动原因、数据管理制度、业务流程安排、自我检查情况或内部审计结果等。(4)提示单要明确银行业金融机构反馈信息的 现场监管数据质量与机构的风险管理要求相结合,督促高级管理层采取必要的措施严格控制非现场监管数据质量,并监控和评价非现场监管数据管理的全面性、有效性和相关 ...
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实验室检查系统的评价,并通过采取一系列措施改进和不断提高实验室业务总体水平。 室内质量控制指实验室内部的操作规程、设备和耗材、痰标本收集、染色剂制备 结核药品处方单及'免费抗结核药品发放登记本'必须保存完整,以备药品发放统计、审计和上级督导检查。4.7 对药品存贮仓库的具体要求(1)仓库周围环境整洁, ...
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安全检查、系统建设、运行管理、应急措施、风险控制、安全审计等方面作出规定。 第八条证券公司应根据在网上开展证券业务特性,设立相应的管理职能岗位,明确在网上 。风险评估应通过内部评估与外部评估相结合的方式进行。 第六十七条安全风险评估应包括漏洞扫描、攻击测试、病毒扫描、木马检测等,针对不同的威胁设置相应 ...
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安全检查、系统建设、运行管理、应急措施、风险控制、安全审计等方面作出规定。第八条 证券公司应根据在网上开展证券业务特性,设立相应的管理职能岗位,明确在网上 。风险评估应通过内部评估与外部评估相结合的方式进行。第六十七条 安全风险评估应包括漏洞扫描、攻击测试、病毒扫描、木马检测等,针对不同的威胁设置相应 ...
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