的计价基础,不准按低于评估价将实物等资产对外投资。 一、以现金、存款等货币资金向其他单位投资时,按照支付的金额计价入账;以实物、无形资产方式对外 准备金抵扣削价商品的进价。 商品削价由企业根据市场情况自主确定,并制定相应的内部管理办法。国有资产管理部门(铁道部主管部门)负责对企业的经营效益进行考核, ...
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,应根据公司章程的规定具体明确企业财务与股东会、董事会、监事会的关系。(二)企业内部财务管理的基础工作1.明确原始记录管理及填报要求的办法。包括统一规范各种原始 资金及往来户结算管理制度。包括货币资金日常管理的原则及办法;现金、备用金收支的管理办法及内部控制制度;开户银行的选择及基本银行帐户管理办法; ...
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报表注册会计师审计制度,并根据经营管理的需要加大内部审计力度。 (三)货币资金管理的内部控制16、 各单位应当实行资金集中统一管理,各种现金、银行收付款业务 向其他单位投资。必须严格遵守铁道部规定的对外投资批准权限。 29、各单位在资金安排上,必须先保证本单位生产经营、计划内建设和职工切身利益的需求, ...
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人员应当按照国家《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范至货币资金(试行)》等法规办理货款的支付。关联法规:国务院部委规章(2) 外项目,不得随意列支工程管理费。第四十三条 建设单位会计机构或人员应当严格控制工程项目各类款项的支付:(一)工程预付款应当在建设工程或者设备、材料采购合同 ...
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(二)最近一个会计年度实收资本或者净资产不低于3000万美元或者等值可自由兑换货币;(三)最近一年平均管理资产规模不低于300亿美元或者等值可自由兑换 个工作日内,报告保险资金境外投资月度托管情况; (三)年度报告。每年4月30日前,报送会计师事务所出具的上一年度公司财务报告和内部控制审计报告。受托人 ...
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九条单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范至货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。关联法规:国务院部委规章(2) 制度,明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求。第十条审批人应当根据销售与收款授权批准 ...
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、国有资产管理制度、财务收支审批制度、会计电算化制度、财务分析报告制度等。内部控制的薄弱环节,应当作为审计重点。(三)审核财务资料。审查被审计单位的会计 用、保管、签发(使用)情况,审查是否存在其他收入不入账问题;14.结合往来款项及货币资金的审计,审查是否存在其他收入不入账或不及时入账、不完全入账的 ...
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九条 单位应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和《内部会计控制规范至货币资金(试行)》等规定办理采购付款业务。关联法规:国务院部委规章(2) ,明确审批人员对销售与收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求。第十条 审批人应当根据销售与收款授权批准 ...
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;(七)辖区内金融机构业务及法定代表人档案资料的建立审核情况。第八条 对货币市场管理及利率管理情况的稽核包括:(一)对辖区内信贷总量、贷款投向及资产 各项收入、支出的真实合规情况;(四)国家资金财产的安全、完整以及单位资产管理的情况;(五)内部管理和内部控制制度情况;(六)其他需要稽核的事项。第二十条 ...
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情况;(七)辖区内金融机构业务及法定代表人档案资料的建立审核情况。第八条对货币市场管理及利率管理情况的稽核包括:(一)对辖区内信贷总量、贷款投向及资产 各项收入、支出的真实合规情况;(四)国家资金财产的安全、完整以及单位资产管理的情况;(五)内部管理和内部控制制度情况;(六)其他需要稽核的事项。第二 ...
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