严重损失。3.关注企业经营管理中存在的突出问题.检查分析企业资产的保值增值情况。(三)社会保障审计。进一步深化社会保障资金财务收支审计,全面掌握社会 。(四)经济责任审计。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,完善经济责任审计联席会议制度,加强与有关部门的工作联系与沟通,增强审计项目的 ...
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制度。第四条督促期货经纪公司健全内部控制制度是监管工作的一项重要内容,是规范期货经纪公司经营行为、有效防范风险的关键。中国证监会各派出机构要采取措施, 严密的经营运作实体。具体而言,要达到以下目标:(一)要建立符合现代企业制度要求的科学的决策机制、执行机制和监督机制,建立一个决策科学、运作高效的经营 ...
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亏损仍按现行办法解决。 (十六)对1992年3月31日以前经清理认定的粮食财务挂账,按有关规定继续消化。对1992年4月1日至1998年5月 企业,农业发展银行可以根据企业风险承受能力提供贷款支持。农业发展银行要加快信贷资金管理方式改革,建立以贷款风险控制为核心的信贷资金管理办法。 (十八)各商业银行 ...
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出套取资金。(六)违反规定超发、滥发职工薪酬福利。(七)因财务内控缺失或未按照财务内控制度执行,发生资金挪用、侵占、盗取、欺诈等。第十二条 转让 优化业务流程,完善内控体系,堵塞经营管理漏洞,建立健全防范经营投资风险的长效机制。第七十四条 中央企业应在收到处理决定之日起60个工作日内,向国资委报送整改 ...
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出套取资金。(六)违反规定超发、滥发职工薪酬福利。(七)因财务内控缺失或未按照财务内控制度执行,发生资金挪用、侵占、盗取、欺诈等。第十二条 转让 优化业务流程,完善内控体系,堵塞经营管理漏洞,建立健全防范经营投资风险的长效机制。第七十四条 中央企业应在收到处理决定之日起60个工作日内,向国资委报送整改 ...
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家长委员会有重大事项知情权、参与决策权、评价权、质询权、监督权。探索行业企业参与的职业院校治理结构,积极探索实行理(董)事会决策议事制度和监督 高等学校内部财务和审计制度。改革学科建设绩效评估方式,完善以质量和创新为导向的学术评价机制。构建高等学校学术不端行为监督查处机制,健全高等学校廉政风险防范机制 ...
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机制的研究 电信系统分会 电信系统分会 彭晓峰 航天企业集团化财务管理体系研究--基于某航天大型科研生产联合体的案例研究 中国航天科技集团公司第八研究院 航天行业分会 何卫平 集团企业财务金融化研究 大庆油田 石油分会 吴平 《总会计师条例》执行中存在的问题与对策研究 江苏大学 江苏省总会计师协会 ...
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环节的监督管理。4.质检部门负责对食品生产加工企业进行监管,查处食品生产加工中的质量问题及违法行为。5.卫生部门负责食品安全风险监测与评估、食品安全事故的 进展情况;受助学生人数、姓名、班级等情况。(三)营养改善补助收支情况和食堂财务管理情况;学校食堂饭菜价格、带量食谱。(四)学校膳食委员会名单及工作 ...
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海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家钢铁 不充分、市场变化等原因,截至2011年8月,两个项目均不同程度出现亏损,面临损失风险。审计指出上述问题后,相关单位进一步完善了母子公司管控制度和风险 ...
//www.110.com/fagui/law_393083.html-
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海外基地,市场竞争力不断增强,并进一步建立健全内部控制制度,提高资金的管控能力,会计信息基本真实反映了企业财务状况和经营成果,但在会计核算、执行国家钢铁 不充分、市场变化等原因,截至2011年8月,两个项目均不同程度出现亏损,面临损失风险。审计指出上述问题后,相关单位进一步完善了母子公司管控制度和风险 ...
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