下属单位与财务收支有关的特定事项。 第八条 煤炭内部审计机构可以对下列事项进行专项审计调查:(一)执行国家有关财务收支法律、法规和政策的情况;(二)行业性的 其他需要反映的内容。 第十九条 煤炭内部审计机构以审计项目实施结果作为专项审计调查工作基础的,应当将审计报告中反映的有关情况与调查结果一并汇总, ...
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、复核手续是否完备;稽核控制是否有效。 第十五条 对企业生产过程内部控制审计监督的主要内容包括:(一)审查企业产品计划管理控制制度,检查企业是否根据“以销定产” 事项评价规定》对企业内部控制状况进行评价,提出审计报告。对查出的违反国家法律、法规的财务收支行为,应当依照有关法律、法规和规章的规定进行处理 ...
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有关部门的纪检监察机构相互沟通配合。第二章工作组织第六条开展企业经济责任审计工作应当按照企业负责人管理权限和企业产权关系,依据'统一要求、分级负责'的原则进行 企业资产质量、经营成果、重大经营管理决策及遵守国家法律法规等情况的阶段性工作报告。第四十七条财务审计报告应当由标题、收件人、正文、附件、签章、 ...
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规范高风险业务会计核算,对从事高风险投资业务的子企业或业务部门,每年必须安排审计,尤其是对重大高风险投资业务,应当强化内部监管工作。要认真做好对高风险投资 要企业所属涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业,要按照独立审计要求认真做好财务决算内部审计工作,严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告,并 ...
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型向监督服务型转变,促进本单位加强经济管理,提高经济效益。?第二十六条内部审计机构根据工作需要,经所在单位负责人批准,可委托社会中介机构对有关事项进行审计 移送司法机关处理。第四十八条承担经济责任审计的社会审计组织出具虚假不实的审计报告,或者违反国家有关审计工作要求,避重就轻、回避问题或明知有重要事项 ...
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应符合以下要求:(一)会计师事务所注册会计师人数要求。承担中央企业财务决算审计业务的会计师事务所注册会计师人数最低不得少于40名,其中:企业资产总额在50- 企业应当建立完善的内部审计制度,对企业所属涉及国家安全或难以实施外部审计的特殊子企业财务决算进行内部审计,并出具内部审计报告。企业财务决算的内部 ...
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四)严重违法违规、严重损失浪费、贪污贿赂案件的专案审计报告。(五)本部门、本单位内部审计工作规章制度。(六)内部审计工作信息、经验材料。(七)其他有关资料。第二十 档案管理的有关规定办理。第三十条内部审计的工作成果,可以作为单位人事、财务、纪检监察以及国家审计机关、社会审计组织等工作的参考依据。第六章 ...
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。以地方为主双重领导的港口和地方交通企业的分级审计权限,按当地国家审计机关的规定执行。第四条为给终结审计积累资料和帮助厂长经营决策,还应做好厂长任期内 上级主管单位批准的任期目标责任书;2.厂长述职报告;3.任期内的任期年度审计报告、财务报表审计报告、各专项审计报告和附件;4.任期内的财务、统计资料( ...
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.下半年计划包括(但不限于)下列各项:(1)公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作。(2)公司针对上半年生产经营过程中存在 应分别对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或解释性说明段的中期审计报告所涉及事项进行说明。7.聘任、改聘、解聘会计师事务所情况。8.重大 ...
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(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和国家有关法律、法规,制定本准则。二、凡根据《公司法》、《证券法》规定经 事务所对公司出具了有解释性说明无保留意见、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司董事会应对相关事项作出详细说明。 四、会计报表会计报表的编制应遵守《 ...
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