审计机关负责人的任免事项。(九)组织实施对内部审计的指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量。(十)组织全省审计机关开展业务和技术培训。(十一)承办省委 的财务收支;提供世界银行和亚洲开发银行援助、借款项目的审计公证报告;组织全省统一审计项目的审计;组织对国有资产占控股或主导地位的中外合资、合作企业 ...
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决算。(二)定期编制财务报告,如实反映监狱预算执行情况,进行财务活动分析。(三)建立、健全内部财务管理规章制度,对监狱财务活动进行控制和监督。( 号),按照这个规定,劳改单位应根据在册实有罪犯人数的95%,比照当地同类企业工人的平均工资标准提取假定工资,计入生产成本,作为劳改业务费(劳改业务费主要用于 ...
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、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。6.负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。7.负责对国际组织和外国政府援助、 受理审计行政复议和应诉;审核与复核厅机关和派出审计机构的审计报告、审计意见书和审计决定;组织实施审计普法教育;指导地州市审计机关的法制工作。(三)财政审计处 ...
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工作,按当地政府审计机关的规定执行。 第六条实行承包经营责任制的企业应同时实行厂长(经理)负责制,推进企业内部各项配套改革,完善企业经营管理机制。 第二 的财务收支、财务决算、经营行为及承包指标完成情况分年度进行审计;(三)按年度向发包方和职工代表大会提交承包经营合同执行情况的报告;(四)遵守国家法律 ...
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承担个别和连带的法律责任。第六条 公司年度财务报告应由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计,有关审计报告由上述会计师事务所盖章及由两名或两名 处理。涉及非金融资产的资产证券化业务,参照《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第23号――金融资产转移》的有关规定,披露资产证券化业务的主要交易 ...
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(二)企业业务经营活动及与之相关的财务收支活动的合法性;(三)资产、负债、权益的真实性;(四)企业内部管理制度的健全、有效性;(五)应承担的其他经济 人大法律(1)条第五条 离任审计报告是干部管理部门对离任经理进行人事安排的重要依据之一。第六条 《规定》第十二条所称“企业内部管理制度”,指企业为保证 ...
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基建等有关职能部门人员参加的内审小组,按照通知要求整理好财务会计核算及与任期经济责任有关的资料,编制好“任期经济责任审计报告”,清理好财产物资;被审计 述职报告”应附有关说明材料的目录。2、“任期经济责任内部审计报告”的内容主要包括:(1)单位基本情况;(2)任期经济责任目标制订依据的合理性和任期经济 ...
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经营业务真实性、合法性、效益性进行的内部审计监督,应遵循的执法原则是:(一)政策性原则。以国家颁布的财经法规、电力行业的财务会计制度和核算办法为审计依据 被审计单位的意见。3、企业主管领导审定审计报告。审计机构对审计事项作出评价,出具审计意见书。对违纪违规问题需要纠正处理,或视情节需给予收缴处罚的, ...
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审计事务所、会计师事务所因过失或故意导致提供的审计查证报告严重失实的,可根据其情节及后果,处以对该项业务收入五倍以下的罚款,并给予警告、通报批评 ,完善自我约束机制。企业内部审计应当在厂长(经理)领导下,依照国家法律、法规和企业管理制度,对本单位及下属单位的财务收支及其经济效益进行审计,促使其做到帐 ...
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会计师事务所,应当依法设立并执业两年以上,且具备健全的内部管理制度。(二)承办大型企业年度会计报表审计业务的会计师事务所,其注册会计师应当在20名以上,专业 的,各级主管财政机关在审批企业年度会计报表时,要严格执行国家有关财务、税收、会计法规和制度,以注册会计师出具的审计报告为依据,但不得以注册会计师 ...
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