监事会的监督检查。企业财务部门要忠于职守,认真行使法律、法规赋予的监督职权,确保对企业内部各项经济活动和财务收支进行有效的财务监督和控制。主管财政机关 转移过程、消费性支出的使用等情况,及时发现问题,提出解决办法,切实提高财务监督的有效性。主管财政机关要严格执行有关规定,不得干预企业的经营自主权,不得 ...
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关联法规:全国人大法律(1)条第十条主管财政机关要对企业内部财务管理办法和内部监督制度建立、执行情况进行监督、检查。新成立、改组的企业,凡符合第五条 部门另有规定的,从其规定。二、企业坏帐损失的处理,必须严格按照国家和财政部门的有关规定执行。对债务人临时财务状况恶化或由于经济秩序混乱,互相拖欠造成的三 ...
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凡符合第二条规定的,应在办理工商登记之日起3个月内,将内部财务管理办法和内部财务监督制度报主管财政机关批准后公布执行。第三章 外部财务监督第 可给予警告,并可提请企业上级主管部门对企业法定代表人和直接责任人给予行政处分。第二十四条 经财政机关或其委托机构检查,企业违反财政法规,造成国家财产损失的,主管 ...
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统计汇总以及日常财务监管工作;(五)指导和督促所属单位建立健全内部资本与财务管理办法;(六)市财政部门授权行使的所属单位国有资本与财务管理的其他职责。第十条 的;(五)不按规定办理产权登记的;(六)拒绝市财政部门对其财务会计报告依法进行监督检查的。第七十二条市财政部门对单位违法、违规行为依法处罚时,对 ...
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和执行国家财经法规,接受企业财务部门内部审计部门和职工代表大会或股东会、监事会的监督检查。第二章企业内部财务约束机制及财务基础工作的监督第七条企业应按照国家有关 其他部门应保守企业的商业秘密。第八章罚则第四十四条企业违反有关制度和本办法,主管财政机关、审计机关有权依据《行政处罚法》及《关于违反财政法规 ...
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法律(1)条第三条外经贸内部审计是各级外经贸行政管理部门和外经贸企业事业组织实施内部监督,依法检查会计帐目及相关资产,监督财政收支和财务收支真实、合法、 十八条各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸行政管理部门和外经贸部所属企业事业组织,可根据本规定制定实施办法,并报外经贸部备案。 第二十九条本规定由 ...
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审计机构请示汇报。审计机构应当采用有效的方式和途径,对审计组的审计工作情况进行监督检查。第四章报告准则第三十七条报告准则是审计组反映审计结果、提出 分工与协作的基础上,严格划分有关部门及部门内部成员之间的权限及职责,严格划分不相容职务;(四)是否依据《中华人民共和国发票管理办法》对销货发票的领购、开具 ...
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人大法律(1)条第二条 本办法所称内部审计,是指部门、单位依法实施内部监督,检查会计帐目及其相关资产,监督与评价财政收支和财务收支真实、合法 向被审计机构或者单位送达审计决定书或者审计意见书;(六)对主要审计项目进行后续审计,检查审计决定或者审计意见的执行情况。第十九条 被审计机构或者单位应当执行内部 ...
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情况,督促落实整改措施,对审计效果进行总结的过程。内部审计机构应及时检查审计意见的落实情况,监督审计决定的执行,督促落实整改措施,对审计效果进行 :1.审查其他收入是否统一纳入单位财务部门预算管理;2.核实会计报表中其他收入与明细账和会计凭证是否一致。3.查阅地方财政超收分成或奖励、业务费补助或返还、 ...
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往来、行库往来、国库内部往来逐日对账制度;按场次核对同城票据交换提入、提出金额,每场清算后同城票据交换账户余额为零。(二)与财政部门、征收机关对账 命令后办理销毁。第五章 事后监督、检查环节的风险控制第二十七条国库会计事后监督应严格执行《国库会计事后监督办法》,并结合本办法提出的国库资金风险控制要求, ...
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