办法》,对外资银行年度财务决算进行审计。此项审计工作应按照《中国注册会计师独立审计准则》的有关规定进行。除年度财务决算审计外,注册会计师还应对下列内容进行 审计是保证内控制度有效性和提高内控水平的一个重要手段,通过审查内部审计的有效性,还可以帮助注册会计师发现银行内控的薄弱环节,并有针对性地进行审计 ...
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。(九)在各项资金筹集、分配、使用和管理上,是否取得最佳经济效益和社会效益。各级审计机关应当围绕国家的中心工作和廉政建设的要求,结合各地情况,确定定期审计 的财务收支。主管单位的内部审计机构负责对所属的单位实行定期审计。 六、审计机关应当向被审计单位发送《审计通知书》,明确规定审计的方式、范围、间隔 ...
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是否合理合法,应当注意抽查监督。大中型企业内部审计机构、专职审计人员应积极参加企业自身的承包审计工作,并对承包的全过程进行审计监督。 五、对承包、租赁企业 尊重和维护承包者、租赁者在承包租赁期间合法经营的自主权。尊重企业主管部门依据政策规定对承包、租赁企业行使各种管理监督职能。 十二、本办法自颁发之日 ...
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承包经营合同、国家法律、法规和有关的政策,以及主管部门制定的有关规定。 第四条 审计的内容(一)承包前资产评估或核实。对承包单位的固定资产、流动资产 作好审计工作,不得拒绝、隐匿、设置障碍。 第十条 审计人员必须坚持原则,依法审计,实事求是,秉公办事,不得滥用职权,徇私舞弊。 第十一条 实行内部承包 ...
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条 根据《审计署关于健全内部审计的若干规定》,结合化工审计工作特点,制定本办法。 第二条 化工内部审计机构对本单位及所属单位的经济合同进行审计监督,以保障 取得法人委托书;3.对对方的资信情况是否进行了调查。(二)对经济合同内容的审计:1.订立的经济合同是否遵守了国家法律和行政法规;2.订立的经济合同 ...
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所有制工业企业转换经营机制条例》和《审计署关于开展厂长离任经济责任审计工作几个问题的通知》的规定, 结合机械工业的具体情况,制定本办法。关联法规: 任免; (二)先内审,后外审; (三)社会审计实行有偿服务,审计费用由委托方负担。第九条 单位内部审计可参照本办法对所属独立经济核算单位的主要负责人实行 ...
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和截留国家收入;(三)应上交国家的利润、税金是否按财税部门的规定上交,是否按国家规定正确处理国家、企业、个人三者利益关系;(四)企业资产是否真实、 审计评议的申请后,应指派审计人员进行审计前的准备工作,然后发出审计通知书;(二)审计评议过程中,应取得企业党委、职工代表大会、内部审计机构的密切配合,并 ...
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各级审计机关按照承包经营单位的财政隶属关系,分级组织实施。审计机关可以委托内部审计机构和社会审计组织进行承包经营审计。第四条发包方与承包方订立承包经营合同前,应对企业清理 。(一)不按规定审请审计的。(二)拒绝提供有关资料的。(三)弄虚作假、隐瞒事实真象的。第十六条有下列行为的审计工作人员,由审计机关 ...
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的财务信息审计,由该国国内的条例和说明所规定。国际审计准则的条款,如应用于美国的审计工作,就要由审计标准委员会专门通过。就这点而论,凡在国际审计准则发表 大会、董事会和重要的委员会的会议记录。(3)本期和前期的内部财务经理报告。(4)以前年度的审计工作底表和其他有关档案。(5)公司中从事与审计工作无关 ...
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投资建设项目主管部门或者建设单位应当对政府投资建设项目进行内部审计,并自审计结束之日起十五个工作日内将审计结果报审计机关备案。 第三十一条 审计机关 审计机关聘请的专业人员或者委托的社会中介机构在政府投资建设项目审计中,违反有关法律、法规和本条例规定的,有关主管部门或者司法机关应当依法处理。 第七章 ...
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