提供者”),向我国政府及其部门提供的贷款、援款及赠款项目,向我国金融机构和企业事业单位提供的、由我国政府及其部门担保的贷款项目,向受我国政府委托管理 和财务会计制度,所属行业财务会计制度;(六)其他有关文件、资料。第十八条审计机关应当依据审计署制定的《审计机关审计报告编审准则》,编写国外贷援款项目审计 ...
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世行贷款北京《企业住房与社会保障改革项目》办公室:现将财政部关于颁发《世界银行贷款项目财会管理暂行规定》的通知转发给你们,请遵照执行。你办请于1996 报告和财务情况说明书。项目单位内部管理需要的报表由项目单位自行规定。对外报送的财务报告应附有审计部门的审计报告。第十一章财务监督第四十九条各级财政部门 ...
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措施)。第二十六条成本计划的实施,必须贯彻“统一领导,分级管理”的原则,按照企业内部经济责任制要求,进行指标分解,层层落实,各项指标按归口责任单位,分别下达各 标准,计算方法和报表数据等,进行复查核实和内部审计,监督制约,保证实际成本的准确性。第五十一条企业的财务会计人员履行成本管理和监督的职权,并 ...
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主要审计内容:1.承包期合同规定的各项指标完成情况及其真实性和正确性;2.承包期财务收支,会计核算是否合规,合法;3.承包期国有资产的保值增值情况,存在的主要问题 负责解释。第十三条 本规定自发布之日起施行。一九九一年制定的《化工企业内部承包经营责任审计办法》同时废止。关联法规:国务院部委规章(1)条...
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提出改进工作的建议和举措,促进内部管理,保证各项政策落实到位;要通过税务审计加强对企业生产经营情况的监控,增强服务意识,帮助企业提高财务管理和内控管理水平, 实际需要的、规范的《简易审计办法》,不断提高完善《审计规程》的应用水平。执行中遇到的问题及好的经验请及时总结并报告省局。二○○二年十二月二十七日...
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有步骤地对所属事业单位进行企业化管理,促进实现企业内部管理的统一和规范。 三、各中央企业所属事业单位财务决算报表转换工作,要从基层逐级合并(汇总)转换, ;企业所聘的会计师事务所应对事业单位财务决算报表转换质量进行审计,并依据内审报告对企事业合并后的财务决算报表发表审计意见,有关事项也应在审计报告附注 ...
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各方合法权益。纠正和防止虚假评估、暗箱操作等违规交易行为。三、进一步规范企业改制重组。严格遵守和执行《国务院办公厅转发国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有企业 、《中央企业财务决算报告管理办法》(国资委令第5号)、《中央企业经济责任审计管理暂行办法》(国资委令第7号)、《中央企业内部审计管理暂行 ...
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管理公司应认真学习有关文件,严格执行《金融企业会计制度》等相关文件的规定,真实、公允地反映基金及公司财务状况和经营成果,及时准确编制2005年度基金及 的审计工作,并于2006年4月15日前将经审计的基金及公司年度报告及审计报告的书面文件及电子文档(Excel或Word文件)分别报送中国证监会基金部、 ...
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形式筹集资金;(二)在核准登记的范围内自主安排生产经营活动;(三)确定企业内部机构设置和人员配备,依法招聘、辞退职工,确定工资形式和奖励办法;(四 发展规划,协同有关部门制订农村剩余劳动力就业规划;(三)会同有关部门指导企业计划、统计、财务、审计、价格、物资、质量、设备、技术、劳动、安全生产、环境保护 ...
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开发、产品开发、出口创汇和生产能力的增加情况,有无损害企业发展的短期经济行为;(六)企业内部控制制度和内部经济责任制的建立及执行情况;(七)有无严重违犯 重点清查企业的财产和债权债务,并责成企业作好准备工作,为审计机关进行审计创造条件。第十八条审计报告中,如有涉及合同发包方的问题应征求发包方的意见。第 ...
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