序进行排列。结论性文件材料,采用逆审计程序并结合文件材料的重要程度的方法进行排列;证明性文件材料,按与审计报告所列问题和审计评价意见相对应的顺序,对 卷内文件的最高密级确定,并按有关规定作出标识。第十八条煤炭内部审计机构应当按照国家有关规定配备必要的设备,建立、健全档案保管制度,定期对尚未移交档案的 ...
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工作计划和计划执行情况;审计工作统计报表;审计工作动态信息;重大审计事项的报告(年度决算审计报告、审计移送贪污受贿案件情况以及查处重大违反国家财政法纪问题 采用情况,并根据工作实际,适时提出信息报送参考要点。第十四条煤炭内部审计机构根据需要,组织相互之间的信息业务研讨和经验交流,在依法保守秘密的前提下 ...
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。农业是经济、政治和社会稳定的基础,全党全国正在齐心合力把农业搞上去。现在国家用于农业方面的资金,数额大,渠道多,管好用好这笔资金,对提高经济效益 要有分析、有建议,及其采纳的情况和效果。各省、自治区、直辖市审计局的综合审计报告,应于当年十月底以前上报审计署。 八、各省、自治区、直辖市审计局应将今年 ...
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审计,以及时发现和纠正存在的问题。审计署将组织经验交流或专题座谈会,推动外资审计工作的深入发展。(四)坚持贯彻“抓重点”的方针。对国外贷款和援助项目的审计 ,是有无损害国家利益和盈亏不实的问题;其他外债的审计重点,是反映外债使用和管理中属宏观调控方面的问题。(五)严格执行外资审计报告制度。及时如实地 ...
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被审计单位意见,被审计单位从收到审计报告起10天内提出书面意见。第十一条 下达审计决定和审计意见书(一)审计决定:对违反国家、部门和本单位规定的 购买股票等风险投资、委托或自行放贷,主管部门和其他部门是否挪用;(四)是否按国家规定提取、筹集和使用基金,是否坚持专款专用原则,基金结余是否按规定存入银行的 ...
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二)贷款合同(协议)是否真实、有效,合同(协议)条款是否合理,贷款利率是否符合国家规定,建设资金是否落实到位。(三)概预算的编制是否合规,设计内容是否完整、 所依据的法律、法规和行政规章制度;(五)评价和建议等。审计组应将审计报告送被审计单位征求意见,并要求被审计单位在限期内提出书面意见;被审计单位的 ...
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;在行政首长任期届满或任期未满离职时,均应由干部主管部门提请审计部门(包括国家审计机关、部门审计机构、社会审计组织,下同)对其任期经济责任进行审计。第 按有关规定进行复议并作出复议决定,复议决定为最终决定。(十一)“任期经济责任审计报告”是考核干部的重要依据,干部主管部门应在干部考核完后将其归入被审计 ...
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内部审计机构是本单位实施经济监督的职能部门,在本单位主要负责人的直接领导下,依照国家法律、法规和政策,以及本部门、本单位的规章制度,对本单位及所属单位的财务收支 ,审计统计报表应于季后五日内报部,重要审计报告、重要审计情况、审计工作经验可随时报送。第十八条审计工作中所形成的文件资料,应指定专人管理,其 ...
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; (三)国有大中型企业; (四)国有资产占控股地位或主导地位的大中型企业; (五)国家大型建设项目的建设单位; (六)财政、财务收支金额较大或所属单位较多 单位和个人调查取证时,应当出示审计通知书副本或有关证件。第二十五条 审计终结后,审计组应当提出审计报告。审计报告报送本单位负责人审定之前,应当 ...
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好开展审计需要的资料和条件。审计人员对审计事项进行审计后,征求被审计单位对审计报告的意见,被审计单位应当在收到审计报告之日起十日内提出书面意见。被审计 。 五、各单位要根据《审计条例》的规定,设立内部审计机构或者审计工作人员。内部审计机构或审计工作人员在本单位负责人领导下,依照国家法律、法规、政策和《 ...
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