增强审计人员在审计工作中及时发现涉嫌犯罪案件线索的能力,并能准确定性,提高案件移送质量,加大对经济犯罪的打击力度。(四)深入学习宣传机关内部管理制度 审计质量控制体系,不断规范审计行为,提高审计工作质量和水平。认真贯彻落实《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》及相关规定,规范审计行为,完善执法责任, ...
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具体负责审计评议;没有内部审计机构的,可委托社会审计组织进行审计评议。第七条被审计评议的厂长(经理)及所在企业应积极配合审计工作,提供厂长(经理)述职报告 损失,或因其他严重问题需追究其行政责任以至刑事责任的,应按照《审计条例》第十七条规定移交有关部门处理。第十二条实行承包经营责任制的企业,已在承包 ...
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加强财政管理的政策建议,依法查处违反财政法规和打击报复的重点案件,组织财政内部监督检查。各业务机构的主要职责是,负责对分管国有企业、行政事业单位 软件,推进审计工作手段和方法的现代化。(三)加强思想政治工作和精神文明建设,树立客观公正的审计职业道德观念。坚持不懈地抓好廉政建设,认真落实各项廉政规定, ...
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《中共湖北省委、湖北省人民政府关于党政领导干部经济责任审计的暂行规定》(鄂发[2001]2号),保证经济责任审计工作顺利进行,现将配套文件《湖北省党政领导 责任审计应当根据党委、政府和委托部门要求,采用离任审计与任中审计相结合、国家审计与内部审计相结合、全面审计与延伸调查相结合等多种方法进行。第二十二 ...
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部分中介机构参与省属企业集团内部评价工作,2003年要继续予以推广。委托中介机构参与效绩评价工作要严格按浙财统字〔2002〕10号文件规定进行。有关中介机构要 一份并装订成册,加盖单位公章;分户评价数据软盘一式两份,同时附送被评价企业的2002年度审计报告(上报2002年度年报时已向统评口报送审计报告 ...
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机关。第十七条市审计机关对区县审计机关的社会保障资金审计工作负有指导监督职责。第十八条负责管理社会保障资金的单位应当明确内部审计机构或者人员,建立健全 保障资金的日常监督。内部审计机构对社会保障资金出具的审计报告应当报审计机关备案。第三章审计机关权限第十九条被审计单位应当按照规定报送与社会保障资金有关 ...
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范围内,从组织结构方面,保持它在职能上和组织上的独立性。 作为外部审计机构的最高审计组织,有权检查内部审计机构的工作情况,必要时,也可以参与内部审计 由于最高审计组织的独立性是章程和法律所规定的,它作为代表议会的机构在议会的指示下从事审计工作,因此具有高度的首创性,负有重大的责任。各有关国家的宪法, ...
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反洗钱措施的组成部分,银行明文规定并执行关于客户及其代理人认证的各项政策。银行明确规定关于客户身份记录和单项交易记录的保存内容和保存时限。3.监管机构确信 保密信息。5.监管机构能够在一定程度上依靠独立完成而且质量可靠的内部审计工作。原则17:银行监管者必须与银行管理层保持经常性的接触,全面了解该机构 ...
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审计监督。根据《中华人民共和国审计条例》的规定,审计监督工作实行统一领导、分级审计的原则。审计署的主要职责是:(一)组织领导全国的审计工作,研究制订 审计全系统的直属企事业组织)的财务收支,调查行业经济效益,指导行业的内部审计工作。驻部门派出机构,实行审计署和驻在部门双重领导,以审计署领导为主的体制。 ...
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审计的相关准备。第七条 项目的建设单位和主管部门应加强对项目的内部审计,积极完善内部控制制度,对符合审计条件的项目进行初审,初审合格后按照审计 条 审计机关应当根据法律、法规和规章的规定,按照本级人民政府和上级审计机关的要求,确定年度项目审计工作重点,编制年度审计项目计划,并抄送本级人民政府发展改革、 ...
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