他相关资料,提供会计核算及经营管理等制度和规定; (二)参加或者列席单位召开的有关投资、资产处置、生产、经营等会议; (三)审查有关生产、经营以及财务活动 的问题所采取的纠正措施及其效果。第二十七条内部审计结论应当作为单位考核经济目标、兑现奖惩、任免所属单位负责人的依据。单位可以对在内部审计工作中作出 ...
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《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合本省实际,制定本规定。第二条 内部审计是独立监督、检查和评价本单位及其所属单位财政收支、财务收支和其他经济活动 采取相应制止措施,并报告本单位主要负责人或者权力机构;(六)对在审计中发现的问题,向本单位主要负责人或者权力机构报告,并提出处理或者改进建议。对 ...
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、实事求是的原则。根据小平同志在谈话中提出的还是要靠法制的精神,在审计工作中必须坚持依法审计的原则。但是,应该认识到有关财经规章、制度、办法等,都 解放和发展生产力。因此,我们必须用发展的观点看问题,在教育内部审计工作中要坚持实事求是的精神,努力为改革开放创造一个好的环境。坚持实事求是,就是要根据小平 ...
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的热潮;进一步学习宣传党和国家关于民主法制建设的理论、方针和政策,充分发挥审计监督在建设社会主义法治国家中的重要作用;进一步学习宣传国家基本法律制度,培育 、人事任免管理、重大财务工作管理为重点,全面推进审计机关内部管理的规范化和法制化;使审计人员在日常生活中也能做到依法办事,既要维护法律赋予公民的 ...
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报告等审计事项进行审查,并提出意见的行为。第三条 审计机关的复核机构是本机关的法制审理机构。地市一级审计机关应当按照《行政复议法》、《审计法》以及国务院和 和建议执行后可能会产生较大影响的;(七)被审计单位和审计组在审计报告中的有关问题上有较大分歧的;(八)审计报告中有关问题的定性、处理涉及到的法律、 ...
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。要认真加强对内部审计规范执行情况的检查监督。教育审计人员增强法制观念,牢固树立依法审计,照章办事的意识,养成自觉执行准则和规定的习惯,克服工作中的随意性。《 中,不要再层层制定实施细则。对在执行《规范》过程中遇到的问题要及时反馈,对其中需要修改的条款,提出修改、补充意见报部,以便今后统一修改时参考。 ...
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抓紧建立重要业务风险评价制度,目前先在资金交易、证券交易、信贷等产生问题比较多的业务中推行。对每笔贷款、拆借、投资、外汇交易以及业务活动涉及的不同 机构的负责人必须充分认识从业人员的品行和素质在有效内部控制中的至关重要性,要大力加强对职工的思想政治和法制教育,深入开展精神文明建设和“四讲一服务”活动, ...
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个下属单位骗取和虚报冒领林业治沙贴息贷款贴息资金”问题。今年3月中旬,审计组就我局2003年度预算执行情况审计中存在的问题向我局进行了通报。得知我局 的经济利益,无视国家财政法规和规章制度,不惜铤而走险,采取伪造、变造借款合同等违法手段骗取财政贴息。这些同志的法制观念淡薄到如此程度,反映出我局对干部的 ...
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的主要职责是:(一)检查、督促、指导省重点项目的建设,协调省重点项目实施过程中的有关问题。……(4)《福建省省级工程研究中心管理办法》(原省计委闽 统计执法检查工作。各省、自治区、直辖市统计行政机关的法制工作机构负责统一组织、管理本行政区域内的统计执法检查工作。(3)《涉外调查管理办法》(国家统计局令 ...
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重要作用,现提出如下意见:一、提高认识,增强法制观念,重视和做好审计工作审计是国家宏观经济管理中不可缺少的重要监督手段之一,各级政府要切实增强对审计工作 并作为年度目标责任考核的重要内容。同时,审计机关内部业务监督部门要经常检查审计决定落实情况,并及时向有关领导反映审计决定执行中存在的问题。(三)加强 ...
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