,原则上由受让方负责安置职工,并作为转让的条件。对兼并合并的企业,原则上内部调整安排。 离退休人员安置:通常的做法是养老金实行社会化发放,退休人员 下列文件:(1)国务院授权部门或省政府的批文,募集设立的股份公司还应提交国务院证券管理部门的批文;(2)创立大会的会议记录:(3)筹办公司的财务审计报告。 ...
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机构和业务方面独立性较差等。 究其原因,主要是因为我国《企业内部控制审计指引》规定,注册会计师应当对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。因此,根据此项规定的 和认定方面的不足 通过对以上样本公司进行分析,可以进一步总结出我国上市公司在内部控制缺陷的识别和认定上存在的缺陷以及不足。 2.1、三会的职能 ...
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与记录等,主要由企业管理层负责监控,只有当内部管理控制对财务报表可靠性有重大影响时,会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的 ,包括审计师、律师甚至其他商业银行,因此第41条程序并不是真正意义上的审计(audit),用调查(survey)或检查(inspection)可能更恰当一些。 ( ...
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与记录等,主要由企业管理层负责监控,只有当内部管理控制对财务报表可靠性有重大影响时,会计师才有义务去核查管理控制。第54号审计报告所确定的 ,包括审计师、律师甚至其他商业银行,因此第41条程序并不是真正意义上的审计(audit),用调查(survey)或检查(inspection)可能更恰当一些。 ( ...
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的内控强制规定的平均成本上升了436万美元,其中企业内部合规成本133万美元、企业外部咨询成本172万元、外部审计鉴证费用131万美元。 [10]《萨班斯奥 或判处20年入狱,或予以并罚。 (3)公司首席执行官和财务总监必须对报送给SEC的财务报告的合法性和公允表达进行保证。违反此项规定,将处以50万 ...
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保荐书第四部分会计师关于本次发行的文件4-1财务报表及审计报告4-2盈利预测报告及审核报告4-3内部控制鉴证报告4-4经注册会计师核验的非经常性损益明细表第 应准备齐全。(2)申请时间。根据证监会的要求,企业的申请文件要为证监会预留3个月的审核时间,而企业财务审计报告的有效时间为6个月,因此,企业最迟 ...
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作出合理的预计,都急需了解公司未来的经营发展情况。同时,编制预测财务报告也是企业内部管理的一种需要,而目前除上市公司按要求在招股说明书和上市 审计的,公司应当将注册会计师及其会计师事务所出具的审计报告随同财务信息报告一并对外提供。 五、会计基础管理 (一)控制点概述 1、控制点描述 会计基础管理是对 ...
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的,它无论在机构设置上还是在人员配备上都是企业内部的。内部审计师由组织内设的审计机构从内部对其经营管理和财务收支等的合法性、效益性和真实性进行的审计监督。国际 ; (七)盗用收回的帐款并注销相应的应收帐款隐瞒已注销的收帐不予报告; (八)隐瞒销售退回或折让或记录未经批准的折扣特别是现金折扣; (九) ...
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次。会计师事务所内部的对某一公司的审计小组需要定期轮岗,单个小组不能建立与客户过于熟悉的关系。此外原则上还可以要求公司相邻年度的审计报告不能由 建议,改变人民法院的现行作法,废除证券民事诉讼有关前置程序的要求,以方便受害人提起财务欺诈民事损害赔偿诉讼,使受害人的损失能得到及时的补救。 【作者简介】 马 ...
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次。会计师事务所内部的对某一公司的审计小组需要定期轮岗,单个小组不能建立与客户过于熟悉的关系。此外原则上还可以要求公司相邻年度的审计报告不能由 建议,改变人民法院的现行作法,废除证券民事诉讼有关前置程序的要求,以方便受害人提起财务欺诈民事损害赔偿诉讼,使受害人的损失能得到及时的补救。(来源:中国民商 ...
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