,证券交易所可以核准公司的上市申请等。证券公司是经过证监会批准、专门从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。证券公司分为综合类证券公司和经纪类证券公司。 证监会先后制定了《证券公司检查办法》、《证券公司财务制度》、《证券公司内部控制指引》、《关于归还挪用客户交易结算资金方案初审工作的通知》、《 ...
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进步 继蓝田股份案、东方电子案和2007年《最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》(简称2007年《若干规定》) 年净利润经计算应该为亏损,同时还存在其他一系列虚假记载嫌疑。 原告认为,针对上述众多严重虚假记载嫌疑事实,众环会计还为精伦电子2006年度报表出具 ...
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、技术、设备、劳动力等各类生产要素保证生产质量、效率等达标,保证建筑企业内部资金、人才等生产要素齐全[2]。这项改革对建筑施工企业未来运营、发展具有 数量更加准确可控;实施业财一体化建设,从合同评审环节到各成本入账等各环节统一管理,加强业务控制、成本管理的规范性,保证各成本数据准确有效,为各环节成本 ...
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合同关系,但是法律基于电子认证制度之维护交易安全的目的,规定了认证机构及签署者针对第三方所负有的法定义务,例如认证机构及签署者都有义务向信赖方保证数字证书中 上,对它来说,实行过错推定责任并不过分。在这方面,电子认证业务与注册会计师的审计业务十分相似。②在前面论述的电子认证活动中的违约责任中,实行的归 ...
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、日本等发达国家都相继颁布实施了行政程序法典,以期强化政府的科学管理,预防和控制行政权力的滥用,由此各国掀起了三次行政程序法的立法浪潮。[④]不仅如此,有学者也 适用的范围来分类的,其区别的目的是要认识外部程序的重要性。内部程序是征税机关对内部人事、业务等进行管理的工作程序,例如审批、备案程序等。内部 ...
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享法人地位,打压其他组织形式,还可从政府手重攫取部分基层治理功能,以控制内部成员,变为国中之国。),公司制度才能在短时间里扭转在传统社会 市价的 1%。(参见:奥村宏 . 股份制向何处去法人资本主义的命运[M]. 北京:中国审计出版社,1996:30.) 其二,从外寻求社会权力。法人形式的意义在于,它 ...
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完善资金安全保障制度。应加强资金集中管理,建立健全资金管理内部控制制度,实行银行对账单双签制,针对资金业务处理过程中的关键控制点,采取有效措施进行监督,财务部长对每月的银行对账单必须认真审核,审核签字后,再交由单位的审计部门负责人复核签字,并报经主管财务的负责人或总会计师审签后与当月的会计 ...
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,德国公司不再完全依赖国内银行,故银行业亦进行大规模重组,加强成本控制,强化银行竞争力和减少外围业务;在重组过程中,银行正淡出对公司的直接参与,减少股东 加强监事会和审计师的合作,于1998年「增强企业领域监督和透明度法」,针对年报审计规定,为确保审计师的独立性,如果审计师在五年内从某家公司获得的报酬 ...
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数据库,哪些是用来交易的,哪些是用于单纯的企业内部管理目的的。在税法判定标准确定、交易过程可审计的前提下,纳税人的经营活动实现了会计电算化、交易 网上税务合作,防止利用互联网进行跨国偷避税。 2、加强税务机关本身网络安全的建设。 针对网上交易难以控制的特点,税务部门应组织计算机专家研究开发一种能控制 ...
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同时依据法律规定,审计长有权针对非部委公共团体进行绩效审计。 发起部委的监督。政府各部委应设立工作小组,作为部委与团体之间联系、控制预算以及监督的机制。发起 登记,名称及其内部组织由个别法规定,至少应设立法人长与监事,由主管省厅首长任命,必须经由公开招募方式选任。法人长代表独立行政法人并管理业务,监事 ...
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