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,现代公司的巨型化导致股权的高度分散化,使成千上万的股东无法做到对公司业务经营实施统一有效的控制。而现代商事交易的迅速性以及公司有效经营在客观上又要求公司的 其选任须经正式的程序;(3)内部董事的报酬由外部董事提议并决定;(4)董事会应当设立不少于3名外部董事参加的审计委员会。美国的公司法实践中,对“ ...
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诸多重大问题上具有控制权。日本公司内部等级森严,执行业务的董事长、代表董事、总经理实际控制公司,包括决定主要从公司内部选拔的董事会及监事会成员的人选, 在董事会讨论之前,要论证否定重大关联交易的理由,成本过高。独立聘请外部审计机构,是否意味着公司董事会、管理层不能另行聘请,内涵不清楚。征集股东投票权 ...
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2)监控公司营运以评估业务管理是否适当,(3)审查并于适宜时批准公司财政目标和重大计划及行动,(4)审查并于适宜时批准改变审计财会原则及做法, 们领取车马费提供机会”,上市公司(归根结底是股东)付出的成本不菲,收获的是什么无法预期。针对中国公司治理中的内部控制顽症,监督者的“独立”应当是相对于内部人 ...
//www.110.com/ziliao/article-15622.html -了解详情
的义务。选择独立审计师的另一个重要作用在于,通常要求审计师针对投资基金内部的会计制度及内部会计控制的不充分的情况作出报告,并提出Form N-IR所采取或 担任基金顾问、主承销商或管理者的法律顾问。SEC亦建议对那些已设立独立审计委员会的基金可以豁免其股东批准基金审计师的要求,SEC的建议还包括在招募 ...
//www.110.com/ziliao/article-15152.html -了解详情
企业持有的从属公司股权。 此外,鉴于母公司对成员企业的控制能力强,且母公司本身拥有核心资产或核心业务,可采取母公司统一融资方式。在合同安排上,由母公司 的协助下保全银行债权。 6、制定执行奖励措施,调动执行有功人员积极性 对银行内部的激励措施方面,应制订专门的胜诉未执结案件执行收回款物奖励办法,设立 ...
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的股权非常分散,以至于没有一个股东能够对公司进行有效的控制,因此才导致内部控制问题,独立董事制度正是针对这一问题而建立的,希望通过对董事会这一内部 赋予董事的职权外,上市公司还应当赋予独立董事一些特别职权,如独立聘请外部审计机构;对董事会提交股东大会讨论的事项,如需要独立财务顾问出具独立顾问报告的, ...
//www.110.com/ziliao/article-10374.html -了解详情
提供担保为主营业务的担保公司,或者是开展保函业务的银行或者非银行金融机构; (2)公司为其直接或者间接控制的公司开展经营活动向债权人提供担保; ( 诉讼请求,确定相应的民事责任。 30.【强制性规定的识别】合同法施行后,针对一些人民法院动辄以违反法律、行政法规的强制性规定为由认定合同无效,不当扩大无效 ...
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的反洗钱高管和岗位人员, 以及4家会计师事务所相关人员。25家证券公司中, 13家指定内部审计部门进行评估, 12家聘请会计师事务所进行评估。 案例二: 人民银行武汉分行指导襄阳中心支行 (以下 ...
//www.110.com/ziliao/article-792717.html -了解详情
的反洗钱高管和岗位人员, 以及4家会计师事务所相关人员。25家证券公司中, 13家指定内部审计部门进行评估, 12家聘请会计师事务所进行评估。 案例二: 人民银行武汉分行指导襄阳中心支行 (以下 ...
//www.110.com/ziliao/article-786808.html -了解详情
的反洗钱高管和岗位人员, 以及4家会计师事务所相关人员。25家证券公司中, 13家指定内部审计部门进行评估, 12家聘请会计师事务所进行评估。 案例二: 人民银行武汉分行指导襄阳中心支行 (以下 ...
//www.110.com/ziliao/article-772682.html -了解详情
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