联邦议会批准。 (二)完善我国法院经费保障体制的具体对策 针对我国法院经费保障体制存在的问题,研究人民法院业务经费分别列入中央财政和省级财政体制、地方政府拨款改为 ,不得层层截留。[9](4)年度经费使用情况由国家审计部门授权省级审计部门进行严格年度审计,并进行内部通报,对虚报、假报不实者及滥用经费者 ...
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主义”渐渐在各国盛行起来。但董事会及其成员的权力扩大、地位提高后,很容易形成内部人控制的局面,孟德斯鸠曾精辟地说过“一切有权力的人都容易滥用权力……有 得不到应有的保证,也使监事监察权的行使发生困难。监事行使监察权针对的主要是公司的业务与财务,在行使职权时不可避免地要聘请律师、会计师、审计师等参与具体 ...
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上也都是市场规律作用的结果。例如,在政府诸缺陷中处于首要地位的内部性,其深层根源在于置身市场经济中的政府及其官员难以摆脱“经济人”本性的支配,导致 。因而,公共产品价格应当由政府特别控制,实行政府定价或政府指导价,其总体水平不得高于同类私人产品价格水平。政府指导价应针对不同的公共产品,分别采用最高限价 ...
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方法的选择等,都会受到一定程度个人主观意志的影响。因此,不同会计人员对同一业务处理出现不同的计理结果是在所难免的,但是,会计人员应在统一标准的条件 会计师事务所承担。二、责任的分担会计信息的报出要经过企业内部审核、企业主要管理者审核签字、事务所审计,有时还需要证券交易所审查,经过证明存在着重大错报漏报 ...
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自然灾害或业务失败的情况下,逾期贷款率将大幅上升。但主要原因可能是白马乡等乡镇也存在金融欺诈,主要原因是宜兴市扶贫开发协会内部管理不合理,外部审计监督 法律困难。最后,在借鉴世界一些国家的经验,借鉴众多学者的意见后,提出了风险控制和完善法律监管的建议。笔者呼吁,为促进我国小额信贷的健康有序发展,应制定 ...
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同日,债权人机械工业第一设计研究院等向四川省德阳市中级人民法院(以下简称德阳中院)提起了针对二重集团、二重重装的破产重整申请。同月21日,德阳中院裁定受理二重 相关证据。其中,审计报告结论显示:浙江玻璃与其四家关联公司系作为一个整体进行运作,四家子公司虽然均为法人主体,但都在浙江玻璃的实际控制下运营, ...
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关系;商品经济的消极作用、党内腐败现象与刑事犯罪增多有无必然联系;公安机关在控制犯罪方面如何寻求严打、刑罚效应与社会治安综合治理最佳结合点等等及对这些重大现实课题 扩大警方刑事处警数据的透明度。各级公安机关的法制、督察、政工、纪检、审计和上级业务主管部门,以及当地党委、政府、人大,要定期或不定期的组织 ...
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,而由传统行政部门统一行使宏观政策制定职能和监管职能,只是由内部单位按分工负责各业务的办理。此种模式多半出现在公用事业仍属于国家独占经营或国有股份 中心的委托,提供其专业和技术上的支持并对城市公用事业企业进行专项独立审计;公用事业公众监督委员会则主要具有城市公用事业的规划发展与服务监督的职能。[15] ...
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了证券及期货事务上诉委员会,负责聆讯针对香港证监会就市场中介人注册申请或撤销注册作出的决定,以及证监会对注册人的业务行使干预权力而提出的上诉。证券及 削弱其中立性和公正性;证券执法机构则被设计为主动执法者,行使多种职能,包括控制市场准入、监督市场活动、开展调查、禁止损害行为,以及对违法者给予行政制裁。 ...
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在公司内部针对审计、法律问题进行尽职调查。该项权利甚至可以延伸至暂缓起诉考察期限截止之后。 强制性内部监管机制无疑有利于快速提高公司治理效率,特别是控制经济 的阶段性成果。课题负责人:周永年(上海市人民检察院第二分院副检察长、全国检察业务专家);课题组组长:杨兴培(华东政法大学刑法学教授、博士生导师) ...
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