人民银行的要求提供财务会计资料、业务合同和有关经营管理方面的其他信息。与此同时,法律肯定了商业银行应当依法接受审计机关的审计监督。 第四,构建了一定 。在这方面,我们应该大力借鉴新加坡、香港地区的立法取向。 第六,强化针对公开披露的监督主体相关制度建设。银行法一方面应该进一步加强对有关银行监管机构中国 ...
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调查时,SEC应拒绝支付公司经理各种津贴。(第1103条)2.完善上市公司审计制度。1)完善内部审计制度:新法案第301条要求所有上市公司都必须设立审计 ,但更多的则是等待,按照他们的说法是“由于目前还没有接到美国方面针对海外公司的实施细则”。与此同时,考虑到我国上市公司涉嫌欺诈的情况比较严重,为了 ...
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也要不断加强员工素质的培训,增强防范和化解风险的能力。 第四,强化内部审计与稽核力度,建立健全风险的防范、监测与预警系统,尽早把风险消灭 在发展社会主义市场经济中的作用。 参考文献: [1] 马松波。 论不良贷款的法律控制 [J]. 金融理论与实践,2002.(5)。 [2] 石汉祥。 论国有商业银行 ...
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3款的规定,由国务院银行业监督管理机构(即银监会)对信托投资公司及其业务活动进行监督管理,通过促进信托业的合法、稳健运行,维护公众对信托业的信心, 本身存在诸多不足,一方面,信托公司作为市场化的主体,其法人治理结构、内部风险控制体系亟待完善,滥用关联交易进行利益输送等违背受托人诚信义务的行为仍时有发生 ...
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经营,要注意安全性、流动性、效益性目标的协调统一。目前看来,有些金融机构内部管理制度形同虚设,防范意识差,偏重于业务开拓而轻视队伍建设,重网点建设而轻内部 单位利润最大化,瞒天过海,违规经营,搞不正当竞争。有的为逃避中央银行、税务、审计等部门的监督,违规设立“两本帐”,将部分存款放在“小帐户”内经营, ...
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本级监察机关主要负责人决定。 第二百六十五条 上级监察机关应当通过专项检查、业务考评、开展复查等方式,强化对下级监察机关及监察人员执行职务和遵纪守法情况 ,建设高素质专业化监察队伍。 第二百六十七条 监察机关应当严格执行保密制度,控制监察事项知悉范围和时间。监察人员不准私自留存、隐匿、查阅、摘抄、复制 ...
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网, //news.sina.com.cn/o/2017-12-25/doc-ifypwzxq6224809.shtml, 2017年12月25日访问。 14 迄今为止, 全国人大常委会针对公民提请的书面审查建议尚未公开作出任何宪法性的回应或决定。参见许安标:《法规备案审查尚无 ...
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和保障。具体包括预决算、收支管理、内部审计、财政支票等方面的制度,要确保单位内部的各种财务活动都能够有章可循,加强内部管理控制。财务岗位应该实施分工控制 人员应该注重相关理论知识及技术水平的学习和提高,提高职业判断能力,全面提高业务素质和能力。单位管理层要注重对财务人员的继续教育工作,做好组织培训学习 ...
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园林事业单位各项工作开展的过程中,财务管理是极为关键的工作项目,这是加强内部管理的重要环节,直接关系到整个单位的资产账务的管理状况,做好相应的核算和 基础和保障。具体包括预决算、收支管理、内部审计、财政支票等方面的制度,要确保单位内部的各种财务活动都能够有章可循,加强内部管理控制。财务岗位应该实施分工 ...
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经营管理和改革之机谋取私利、失职渎职造成重大国有资产损失等犯罪,遏制内部人控制、利益输送、国有资产流失等现象。认真研究国有企业在完善现代企业制度中 ,健全检察机关和法学院校、法学研究机构人员双向交流机制,着力培养高层次检察业务专家人才特别是紧缺实用人才。健全人才评价、流动和配置机制,加强检察人才库动态 ...
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