如谁来监督独立董事的工作即不明确。 (二)上市公司内部审计部门职责划分不明确 与上市公司内部审计有关的部门除了《公司法》规定的监事会外,还包括 公司财务欺诈产生的原因入手,对症下药,主要有以下一些措施: (一)完善公司内部约束法律制度 1. 确保独立董事真正地独立并勤勉尽责 使独立董事真正地独立并勤勉 ...
//www.110.com/ziliao/article-138731.html -
了解详情
如谁来监督独立董事的工作即不明确。 (二)上市公司内部审计部门职责划分不明确 与上市公司内部审计有关的部门除了《公司法》规定的监事会外,还包括 公司财务欺诈产生的原因入手,对症下药,主要有以下一些措施: (一)完善公司内部约束法律制度 1. 确保独立董事真正地独立并勤勉尽责 使独立董事真正地独立并勤勉 ...
//www.110.com/ziliao/article-61481.html -
了解详情
在买卖公司证券之后的第二个工作日必须向SEC申报该项交易。在此之前,公司内部人士买卖公司证券的申报时间是在交易发生当月的最后10个工作日。 4 保护 从管理层之外的来源获得公司信息。公司内部审计直接向审计委员会报告工作,审计委员会负责处理内部审计和管理层之间的分歧;审计委员会负责建立一定程序,以接受、 ...
//www.110.com/ziliao/article-14724.html -
了解详情
公司27.8%的股份,其他股东持股则极为分散。金亚科技公司内部设有审计委员会和内部审计部门,外部审计方面,据年报显示,为金亚科技提供2014年审计 的创业板退市制度在提高信息披露质量等方面还有一些不足,完善并严格按规定实施退市制度有助于提高我国上市公司整体质量及会计信息质量,有利于形成优胜劣汰的市场 ...
//www.110.com/ziliao/article-827536.html -
了解详情
社会化改革已经开始进行,《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》第22 条规定,董事会成员一般不少于7 人,不超过13 人。公司外部董事人数原则上 的选择,审计委员会不同于内部审计,审计委员会和内部审计之间存在着监督、领导和报告三方面的关系审计委员会设在董事会下,向董事会负责并报告工作,代表董事会 ...
//www.110.com/ziliao/article-380551.html -
了解详情
的先进管理经验亦已非常重视,不仅已经在一些规范性文件中写入了有关独立董事的规定,而且正在进一步研究、完善方案,努力实现独立董事制度在国内上市公司中的全面 首席财务官(CFO)协同工作,并与外部合法的审计员一起相互作用,有效监督公司的财务报告过程,督察公司的内部审计程序,详细讨论审计业务中的问题(尤其是 ...
//www.110.com/ziliao/article-285995.html -
了解详情
法规,SEC对举报人的身份,举报方式等进行了详细的规定和说明。并特别对内部审计等内部知情人举报程序做出特别规定。重赏之下,必有勇夫。 SEC日于2011年11月 审计工作。德勤在辞呈中表示:中国高速传媒没有继续配合德勤审计工作的诚意,德勤已对该公司董事会和内部审计委员会丧失信心。德勤还申明:之前审计过 ...
//www.110.com/ziliao/article-285463.html -
了解详情
和牵制,而且要明确、具体、具有可操作性。 修订后的《会计法》中规定了对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确,从而确立了内审的地位。忽视 等)、会计技术规范(会计准则、具体会计准则)、会计职业道德规范(会计职业理想、会计工作态度、会计职业技能、会计职业责任、会计职业纪律、会计职业作风等)三部分 ...
//www.110.com/ziliao/article-276621.html -
了解详情
权聘请独立的顾问。 3、建立程序解决有关会计或者审计事项的投诉和建议。 由于审计委员会的审计工作是对公司经理层以及董事长和董事会的监督,因此, 证券监管机构的中国证监会对属于上市公司内部治理的董事会委员会制度做出规定并不妥当。由于根据各国证券法的惯例和我国证券法的规定,证券交易所的规则包括体现公司治理 ...
//www.110.com/ziliao/article-262132.html -
了解详情
或首席财务官(CFO)协同工作,并与外部合法的审计员一起相互作用,有效监督公司的财务报告过程,督察公司的内部审计程序,详细讨论审计业务中的问题(尤其是 交易所可以对独立董事的候选人资格进行认定;当独立董事没有履行其职责或违反独立性规定或发生其他违规行为时,可罢免其独立董事职务,并由证监会或交易所公告其 ...
//www.110.com/ziliao/article-16099.html -
了解详情