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一、为了加强对企业货币资金内部控制和管理,保证货币资金安全,规范本企业内部财务管理工作,健全财务审批制度,确保本公司成本核算及时、准确、真实、 表,调节未达账项。交由主管副经理审核,验证银行存款账面数余额与银行对账单余额正确性。如调节不符,应查明原因,及时处理。5.出纳员每日清点库存现金实存数, ...
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人员、稽核人员、会计档案保管人员和货币资金清查人员岗位责任制度,进一步建立和完善内部控制制度。l.货币资金内部控制制度是按照不相容职务相分离 (3)社会保险费用包括医疗保险费(基本医疗保险、大病医疗保险、个人账户启动资金)、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等;财务部门对社会保险费 ...
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人员、稽核人员、会计档案保管人员和货币资金清查人员岗位责任制度,进一步建立和完善内部控制制度。l.货币资金内部控制制度是按照不相容职务相分离 (3)社会保险费用包括医疗保险费(基本医疗保险、大病医疗保险、个人账户启动资金)、基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等;财务部门对社会保险费 ...
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。第十七条固定资产、在建工程等长期资产投资支出(一)、基本流程:经办人填写资金申请单并签名→项目负责人审核签字→部门经理审核签字→总经理或授权人审批→董事长签批→财务 健全,票据保管是否存在漏洞。第二十四条对监督检查过程中发现货币资金内部控制薄弱环节,应当及时采取措施,加以纠正和完善。第二十五条 ...
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资金审计(1)审计目标证实货币资金余额存在性、完整性、收付业务合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票 ,结出当日现金日记账余额,填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场情况下清点现金,并作记录。填制“库存现金清点表”,该表由出纳员、 ...
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第一章 总则 第一条 为加强资金集中管理和行业资金内部监控,确保行业内资金统一调度,发挥资金规模效益,特制定本办法。第二条 本办法适用于 严格授权审批制度,明确审批人对货币资金业务授权审批方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务职责范围和工作要求,严禁未经授权机构 ...
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经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金信息反馈中心。1.结算职能——内部银行对下属各核算及其之间经济往来,诸如:原材料、燃料、动力供应、产成品与 精打细算、少贷、早还,提高企业支付能力。3.监督控制职能——监控职能主要通过企业核实各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算 ...
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企业要制定适合本企业业务特点和管理要求货币资金内部会计控制规范,确保货币资金安全。第二十五条 企业筹集资本金,按投资主体分为国家资本金、法人资本金 二条 企业在工程施工、提供劳务、作业、房地产开发、销售产品等过程中发生各项支出,按照国家规定计入成本、费用。第四十三条 施工企业必须按照集团公司 ...
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及时送存银行;库存低于限额时,应从银行提取现金补足。(3)控制坐支现金。本岗位收人现金必须及时送存银行,非经开户银行同意不得坐支,以便于银行 ,银行存款总分类核算,就只在“银行存款”科目进行。有关“银行存款”和“其他货币资金”两个科目总分类核算,也是由非出纳人员根据收付款凭证按日或定期汇总登记, ...
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系统内使用资金监督和管理,加速资金周转,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。第二条 管理机构1.企业设立资金管理部,办理各二级企业以及企业内部独立 将严格按照限额计划控制各二级企业借款规模,如因经营发展,增加贷款或担保限额,应专题报告说明资金超限额原因,以及新增资金投量、投向和使用 ...
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