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安排。4.补充说明所有费用报支原则上要有正规发票,特殊情况下无正规发票,须单独填写《费用报销单》。十、员工社会福利公司正式聘请并签订劳动合同的员工,在合同期内,公司为其办理以下保险:上海户籍,办理“镇保”保险;外地户籍,办理综合保险,相应费用由公司承担, ...
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资金用款申请表,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。用款申请表一式二联。2.支付审批。公司总经理根据其职责、 支付手续。C.财务部每周星期三办理现金报销。(2)一般情况下,所有开支必须凭发票才能支付货币资金。特殊情况因业务确实需要借支的,必须经公司总经理审核批准后才 ...
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预付款项,由经办人提出书面申请,按审批权限报有关领导批准后,连同合同或有关文件交财务部审核,总经理签字后方可办理付款,但在该项业务完结,经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证,交由财务部结清往来帐目,否则造成损失由经手人负责。5.工作人员因工作失职,所造成 ...
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甲方必须注意确保乙方及节目的形象与完整,不得利用节目及节目的附属内容从事与本合同无关的活动。4.甲方提供移动运营商(中国移动)业务计费中使用乙方短信节目 个月内与对方人员完成业务资料的交接,并完成财务包括但不限于资金清算、往来发票等资料的移交手续。双方在办理交接过程中,必须保证系统与服务正常运转。8. ...
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审批1.所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后 不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。5.所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不 ...
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审批1.所有办公室开支要先做出预算,报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款,凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销,由个人自理。如总经理不在,必须经电话同意后 不予发团,特殊情况须经总经理批准后方可。5.所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志,缺一不可,否则不 ...
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1.营销人员与客户洽谈并签订商品销售(或供应)合同、协议。2.业务部门为客户开票(如商品计划或提货单,填明购买的品名、规格、数量、单价及 向财务(结算)部门支付货款。4.由收款部门开具增值税专用发票或普通发票。5.商品保管部门根据客户交款的购货发票据以发货。6.销售单位门卫人员根据客户交验的购货发票 ...
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本公司有关规定抵触的。2.支出凭证的审核:(1)支付款项应取得收款人的统一发票为原则,但金额在规定数目以下以收款人的收据即可。(2)对于营利事业购进物品或 交换资产所得的利益收入,应依交换合同、契约或其他有关的书面证据为其审核依据。(4)成品销售及其他资产出售,所开的统一发票应记明下列事项:客户名称、 ...
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有费服务为客户保养或维护本公司出售的商品,而向客户收取服务费用者属于此类。2.合同服务为客户保养或修护本公司出售的商品,依本公司与客户所订立商品保养合同书的 的商品,如系有费修护,技术员应于还商品当天凭“服务凭证”,至会计员处开具发票,以便收费。第十三条 凡待修商品,不能按原定时间修妥者,技术员应即 ...
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,并限期回复,未反馈给供应商的,每项罚款10元。4.所有合同(订单)发票都要正确输入ERP系统,合同(订单)在签订一周内要输入,逾期每项罚款5元。发票 收料单后一周内要输入,逾期每项罚款5元。5.经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的,导致停产半天,每次罚款200元,一天罚款400元,以此类推 ...
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