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直接领导按“节约使用纸张规定”进行处理。3.属公司各部门统用的表格(如:明细表、机动表、公用笺、信笺纸、出门证、领料单、入库单、考勤表、差旅费报销单、用款申请单、借款单等)由采购科长根据库存数量直接安排采购员予以印刷。4.采购员必须向社会招标印刷表格。除每年规定时间招标印刷外,各部门根据工作使用情况 ...
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。 Ⅱ国外部分第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理 ...
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的,处以一倍的罚款,情节严重的予以辞退,并追究法律责任。逾期未收回的货款由经办人负责全额赔偿。 五、现金借支的管理。公司严格控制借支现金。1.差旅费借支的管理。因公出差,根据工作需要,经总经理批准后可以借支,在完成工作任务之后一星期内到财务部结帐,逾期按每天_____%比例收取滞纳金。2.备用金借支 ...
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:包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票,从财务角度严格把好进货关;3.根据合同要求,填写付款申请单;4.审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度):严格审核,凡不符合公司财务制度的票据,一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性,对有疑问的费用, ...
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中心申请→直属上级12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→是→按计划拜访→填写洽谈记录表(附客户名片)提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。 三、差旅费报销标准1.因公外出车费报销标准本市内:凭市内公交车、地铁票实报实销。本市郊:凭车票实报实销。市外:凭当日长途汽车票及该市市内公交车票 ...
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元、红包____元)中秋节____元/人店庆____元/人 八、差旅补贴公司出差时,公司给予员工一定的补贴。具体补贴项目和标准参见《差旅费报销制度》。...
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出纳的工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1.员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。2. ...
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时请检附出差申请书,并填注出差旅费报告书,且按日叙明支出明细。4.运费须注明寄送物品、收件人、地址及用途。5.非执行本计划之相关人员不得报支差旅费。材料费实验器材及药品若为独家代理贩卖,应检具独家代理证明书。设备费1.根据经费编列之规定,单价_______万元以下之设备得编列于业务费或材料费项下,惟 ...
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五十三条有关考勤作业,请参照“人事管理规则”有关规定办理。出差 第五十四条员工因公出差,应至人事单位领取“出差申请单”经呈总经理核准后(得向会计单位申请预支差旅费)并转人事单位备查。第五十五条出差完毕三天内,须据实填写旅费报告表连同各项单据,一并呈报核销。第五十六条出差作业,应参照“出差办法”规定 ...
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”。第四十七条 嗣接到调动通知书后,限在______月内办委移交手续,前往新职单位报到。第四十八条 员工调动,如驻地远者,按出差规定支给差旅费。? 第十一章 保密第四十九条 员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果,应对系统上级领导全部公开,但不得向其它任何或个人公开或透露。第五十条 员工 ...
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