的财务管理工作,一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或 凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备 ...
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的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1.借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款 会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务 审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不 ...
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负伤,不但不报销任何费用,还将追究乙方责任。7.乙方人员需遵守甲方管理制度,如果乙方人员严重失职,营私舞弊,对酒店利益造成重大损害或严重违反劳动 ,保守甲方的商业机密。10.乙方需交纳制服及工作保证金人民币__________元整,合同期满,乙方办理完毕离职手续后,此保证金随工资一同退还。11.若双方 ...
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了员工办公用品的申请及领用的管理内容。本制度适用于员工办公用品的管理。 二、管理组织本制度由行政部负责管理。 三、管理内容(一)以节约办公费用为原则 领。(三)行政部根据常规用量定期购买普通办公用品,购买前须填写《普通办公用品采购申请单》,经财务部审核、总经理批准后方可购买。1.普通办公用品的领用分为 ...
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了员工办公用品的申请及领用的管理内容。本制度适用于员工办公用品的管理。 二、管理组织本制度由行政部负责管理。 三、管理内容(一)以节约办公费用为原则 领。(三)行政部根据常规用量定期购买普通办公用品,购买前须填写《普通办公用品采购申请单》,经财务部审核、总经理批准后方可购买。1.普通办公用品的领用分为 ...
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格式填写、装订。6.材料款的支付:应按照材料计划付款要求程序办理,并执行合同相关条款。材料计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票,发票汇同请 认真遵守并执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》,认真遵守并执行《公司管理制度》、财务人员《岗位职责》、《财务管理细则 ...
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企业财务审批实行总经理(或主持日常工作的副总经理)权限内的“一支笔”签批制度,权限内的一切支付业务必须由总经理审批,方可办理支付手续及入账。 第二十三 汇总核算工作,并对照项目总成本预算,对有关增减因素进行成本分析。财务部每月对企业的开支情况、财务管理情况、材料采购情况、销售计划完成情况进行跟踪分析。...
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格式填写、装订。6.材料款的支付:应按照材料计划付款要求程序办理,并执行合同相关条款。材料计划付款单审批后、财务通知对方开据相同金额发票,发票汇同请 认真遵守并执行《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》,认真遵守并执行《公司管理制度》、财务人员《岗位职责》、《财务管理细则 ...
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财政部门制定的财经纪律及规章制度,组织并草拟、制定和修改本单位的财务管理制度,督促制度的贯彻执行。2.按照医疗卫生事业计划,组织编制本单位的各种财务工作 财务报表等资料,及时装订成册并按要求归档。三、搞好药品管理1.严格审查药品、卫生材料的采购计划,有效控制药品及卫生材料超定额库存。认真核算和监督药品 ...
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因而增加效益者。?3.对业务、维护或管理之方法作重大改革之建议或发明,经采纳施行而成效显著者。?4.对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法 十二条 本公司为协助同仁解决困难,并期沟通上下意见起见,特设立“从业人员建议制度”。第七十三条 本公司行政部门,均设置意见箱,由高级主管亲自定期启阅。从业 ...
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