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无误后,填写“入库单”。“入库单”一式三联,一联仓库留存,第二联交财务部(随购货发票报销),第三联购货公司(部门)存查。若异地采购,应根据购货合同验收无误后,填写“入库单”,经办人以此单办理付款手续。第十一条 公司(部门)领用材料时,应填发“材料领用单” ...
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方能借款。4.2预付款项的管理和监督4.2.1管委会预付款项,必须根据合同或者协议办理付款申请手续,经财务审核并报管委会主任审签后办理付款;付款手续不齐备 经济业务的内容4.4.7数量、单价和金额4.4.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。4.4.9劳务费等各类支付 ...
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)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的 。5.采购物料付款制度(1)财务部门在接到采购部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”,应与发票核对无误后办理付款。(2)如果属分批验收的,财务部在 ...
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万元人民币,且款项以收据或汇款单为准。乙方首批备货不得低于_____万元。当双方终止合同,乙方若无违约行为甲方,于一个月内如数退还乙方保证金。 第四条代理商所 义务向甲方提供市场销售好的服装款样,并寄回甲方(费用由甲方承担,凭发票报销)。对于乙方提供信息,如确具有很好的参考价值,甲方投产并产生效益的 ...
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后,订房佣金由乙方在每月______日前汇入甲方指定的账号,并由甲方向乙方开具发票,如果乙方未能按时汇款,甲方向乙方收取每日______‰的滞纳金。备注:扣差价税的 各执一份,盖章签字后生效。本受中华人民共和国法律管辖。凡由于执行本合同而发生的一切争执,应当通过友好协商解决。如不能解决的,则可诉诸仲裁 ...
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要与交货人、质检员办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,计件物资按清点验收, 故意验收,保管员负全部经济责任。第十八条 对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。 第五章 物资的发放管理第十九条 ...
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的有关收入后计价;投资者投入的,按照评估确认的价值或合同、协议约定的价值计价;盘盈的,按照同类存货的实际成本计价;没有同类存货的,按照市价计价;接受捐赠的,按照发票、报关单等所列金额加企业负担的运输费、保险费、缴纳的税金等计价;无发票帐单的,按照有关协议或按市价 ...
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一、本科目核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。二、企业因购货而预付的款项,借记本科目,贷记“银行存款”科目。收到所购物资时,根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额,借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目,按专用发票上注明的增值税额,借 ...
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填“材料检验报告表”部分,应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门,经与发票核对无误,于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结账前,办妥付款手续 更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。第十六条 订购与合同1.“请购单(外购)”经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项 ...
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.需预付定金,内外销价需办退税或规定多少金额以上或有附带条 件等应制订买卖合同 2.再向厂商确认价格、交货期、质量条件 3.分批交货者在请购单上盖 表内催办 3.已逾约交货日期尚未到货应加紧催交 整理付款 1.发票抬头及内容是否相符 2.发票金额与请购单价格是否相等 3.是否有预付款或暂借款应处理 4 ...
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