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违反报批程序的行为,应予以抵制,问题严重的向领导请示处理。4.依据《会计档案管理办法》的要求将会计凭证、账薄、各项会计报表等整理、立卷、归档、保管 和财务总监批准后办理借阅登记手续,按时归还后清点归档。5.财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份,有关部门要积极配合,完整提供。财审人员必须按时收集、 ...
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第一条 为加强会计管理,特制定本管理办法。第二条 企业的会计档案包括:会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件,如合同、章程、董事会计等各种会计资料。第三条 会计档案的保存。财务部应有专人负责保存 ...
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违反报批程序的行为,应予以抵制,问题严重的向领导请示处理。4.依据《会计档案管理办法》的要求将会计凭证、账薄、各项会计报表等整理、立卷、归档、保管 和财务总监批准后办理借阅登记手续,按时归还后清点归档。5.财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份,有关部门要积极配合,完整提供。财审人员必须按时收集、 ...
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凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备 7.7 数量、单价和金额;7.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章 ...
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及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、 报告部门主管说明异常原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。第四章 物资验收入库管理第 ...
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会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务 审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备 .7 数量、单价和金额; 7.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章 ...
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单并附请购单经有关单位签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票;(2)预付、暂付款项:应根据合同或核准文件,由总办单位填具清款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交会计部门开具传票;(3)一般费用:应根据发票、收据或内部凭证,经有关主管签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票;2.会计 ...
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(6)秘书、保密、档案、信访、行政工作制度、办法、工作计划、汇报、总结、经验介绍材料(7)档案综合管理升级、验收文件(8)档案基本情况统计报表(9 部门的请示、报告、批复(7)有关资金、银行借贷款的请求、批复、协议、合同函件8.保卫、安全、综合治理工作文件(1)保卫、安全检查、综合治理工作计划、总结 ...
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、计量工作。1.必须按照现行技术标准(国家标准、专业标准和企业标准)以及合同规定的要求组织生产,并积极采用国际标准。传统工艺品,地方名、特食品, 处罚。 第六章 附则 第二十三条 联户(包括个人合伙)、个体工业的产品质量管理,参照本办法执行。 第二十四条 出口产品、来料加工产品、合资企业外销产品的质量 ...
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资源包括:(1)经营团队;(2)员工素质。 现有合作状况包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4 从候选队伍中再行补充合格供应商。六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七、对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等 ...
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