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、《企业会计准则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》,国家财经法规和本公司财务会计制度,进行评价,提出了审计报告(初稿),做出初步审计结论, 是弄虚作假行为。6.制造费用核算上规范性差。六、审计建议第一,______公司一厂虽然制定有比较健全的内部产品成本控制制度,但执行不严,存在诸多问题, ...
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》、《企业会计准则》、《工业企业会计制度》、《工业企业财务制度》,国家财经法规和本公司财务会计制度,进行评价,提出了审计报告(初稿),作出了初步审计结论。 或假退料手续,冲减产品材料成本。第二条 ____公司一厂虽然制定了比较健全的内部产品成本控制制度,但执行不严,存在诸多问题,比如领料核签、发料审查 ...
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预算,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐,按时编制报表。3 款项不符时,应及时向总经理或财务总监书面报告,并请求查明原因,作出处理。4.8财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计 ...
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企业财务负责人。5.宏观管理企业财务管理和会计核算,保证核算资料合法、真实、准确、完整,在企业财务报告上签名或盖章。6.负责提出资金分配、工资调整方案、福利基金使用方案和其他有关职工生产福利和重大事宜的建议。7.接受企业内部审计及国家财政、税务、审计机关的监督, ...
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建立审计档案,以备查考,非经批准不得销毁。三、企业内部审计工作规定□ 总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二) 时,首先对事实和数据是否确切可提出补充意见,经审计部查明后修改或补充,对审计报告的法规依据,处理建议的内容也可以提出不同的看法,审计部可以采纳或维护报告 ...
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、分公司、控股公司;3.公司参股企业的派驻人员;4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。 第八条 内部审计范围:1.与财务收支有关的经济活动;2.财务 、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。 4.提出审计报告,作出审计结论及审计处理意见。 5.下达审查处理决定。 6.复审、被审单位、个人 ...
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子公司、分公司、控股公司;3.公司参股企业的派驻人员;4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。第八条内部审计范围:1.与财务收支有关的经济活动;2.财务 资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。4.提出审计报告,作出审计结论及审计处理意见。5.下达审查处理决定。6.复审、被审单位、个人在 ...
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5.所有业务处理必须程序化、制度化;6.建立一套适合于企业生产特点的成本会计制度;7.实行企业内部稽核制度;8.任用人员必须经过慎重挑选、训练;任用品德 ,对执行情况进行监督,对年度财务、成本决策进行审计审计终结后签字盖章,写出审计报告。第九条 根据国家和总公司规定的审计制度、专业核算办法及其他有关 ...
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取得的经营成果存在的问题进行审计 ,并出具审计报告。4.对集团下属企业的基建、技术改造项目和修建装璜工程项目的财务预决算进行审计,对其经济效益进行评估并提出 5.稽核处每一次的内部审计终结后,要对被审计对象出具书面审计报告,并要求被审计单位负责人和财务负责人签字确认 。对审计中发现的问题向有关部门出具 ...
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取得的经营成果存在的问题进行审计 ,并出具审计报告。4.对集团下属企业的基建、技术改造项目和修建装璜工程项目的财务预决算进行审计,对其经济效益进行评估并提出 5.稽核处每一次的内部审计终结后,要对被审计对象出具书面审计报告,并要求被审计单位负责人和财务负责人签字确认 。对审计中发现的问题向有关部门出具 ...
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