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在三天内按规定到财务部报账,报账后结清借款。如三天内不办理报销手续的欠款部分,财务部有权在其当月工资中扣回。第三章出差开支标准及报销审批第七条 一律在年终利润分配留成公益金中相应予以扣除。第十五条凡属指标内的业务招待费,报销单据必须有税务部门的正式发票,数字分明,由经手人签名,并注明用途,由部门经理加 ...
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计划”报财会部和总经理。4.7.2 一批原物料验收完毕,采购部应及时整理各种单据,打印“付款申请单”一并送财会部做为付款凭证。4.7.3 原料的付款凭证 授权办理。4.8.4 如发生付款后进货量不足等情况造成公司多付款或供应商欠款,采购部要责成具体经办人员尽快追回,必要时应采用法律手段追回。4.8.5 ...
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认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。3.及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。4.负责办理上下级往来及各种物项清算业务,审核 支票和部分印鉴,确保资金的安全性。8.建立备用金及往来款项的备查帐,及时收回职工欠款和分包队借款,减少流动资金的占用。9.完成领导临时交办的任务。 ...
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骂,工作时不可嬉戏。9.严禁作弊--各职员工不得欺诈公司以谋取个人利益,包括在单据、收银机、人数及货物上作弊,否则公司必定调查追究,调查属实必交由公安局处理。 前进行。公司接受多收之款项(如顾客不要找赎)纳入“储备基金”中,作为填补日后欠款之用。收银员的工作是很重要的,假若收款员有任何收款错误,将需对 ...
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2.财务部门应加强对应收账款的核算和管理。每月终了,将已确认收款的收款单据全部处理完毕,确保总账、明细账相符,对超过信用回款期不回款的客户进行预警 其他应付款项的核算与管理1.公司财务部门对应付款项要指定专人负责核算与管理,按欠款对象、业务分类设置明细账;2.对已入账的应付款项要定期与对方单位进行核对 ...
//wengui.110.com/wengui_5821.html-了解详情
认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。3.及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。4.负责办理上下级往来及各种物项清算业务,审核 支票和部分印鉴,确保资金的安全性。8.建立备用金及往来款项的备查帐,及时收回职工欠款和分包队借款,减少流动资金的占用。9.完成领导临时交办的任务。 ...
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骂,工作时不可嬉戏。 9.严禁作弊--各职员工不得欺诈公司以谋取个人利益,包括在单据、收银机、人数及货物上作弊,否则公司必定调查追究,调查属实必交由公安局处理 进行。 公司接受多收之款项(如顾客不要找赎)纳入“储备基金”中,作为填补日后欠款之用。收银员的工作是很重要的,假若收款员有任何收款错误,将需对 ...
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2.财务部门应加强对应收账款的核算和管理。每月终了,将已确认收款的收款单据全部处理完毕,确保总账、明细账相符,对超过信用回款期不回款的客户进行预警 其他应付款项的核算与管理1.公司财务部门对应付款项要指定专人负责核算与管理,按欠款对象、业务分类设置明细账;2.对已入账的应付款项要定期与对方单位进行核对 ...
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张规范化发票,按第14.2条规定支付。14.4如遇不付款情况,对所欠款项应罚利息,每月,不需事先书面通知。14.5受许人应从由特许人 限为____________。最迟于本合同签字后______天,受许人应向特许人提交全部银行单据 第四部分品牌、商标(专利) 第15条独家(非独家)使用权特许人按本合同 ...
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