第十二条内部审计的内容包括:1.财务计划及其预算的执行的决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;3.资产管理 1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、 ...
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第十二条 内部审计的内容包括:1.财务计划及其预算的执行的决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;3.资产 1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、 ...
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第十二条内部审计的内容包括:1.财务计划及其预算的执行的决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;3.资产管理 1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;2.参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、合同协议、 ...
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涉及公司者,非经上级许可,不得对外发表。第二十五条 职员不得兼任本公司以外之职务,但本公司投资之事业经总经理特准者,不在此限。第二十六条 职员对于一切 月月初选定日期提出申请,层呈经总经理核准后生效。?第四十八条 因公司整体活动之需要,可经协议定为休息日,自特别休假中扣除,假日二天后延长之日数定为整体 ...
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公司的IT发展战略、开发目标、策略和要求,及审批项目投资;调动与组织有关管理部门按计划逐步实施公司网络信息管理系统,并批准进行新老系统的切换;组织调整 的形式,上报装备部组织多方论证小组进行评议,其中包括招标或议标、商务合同、技术协议签定等,然后按技改程序申报资金、组织实施。4.1.5 在项目实施过程 ...
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做好公司的人事管理、员工聘任、劳动合同签订工作;负责公司内外的合同、协议的组织审核、留存; 4.负责公司印章的管理; 5.协助总经理组织直辖市各部六共同输 综合性工作;检查各门作协指标完成情况; 6.协助做好项目投资的考察、论证工作;7.负责协调下属公司的有关事宜; 8.负责上级和和内部有关文件及文字 ...
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经营的需要时,可以独立经营或以投资于其他合营企业或经济实体的方式,从事食品工业内的其他有关业务。 第四条合营公司的注册资本、合营双方的出资额、出资 土地的主管部门申请取得经营场地的使用权并以其名义签署场地使用合同。 第十条保密协议 10.1 甲方及乙方承诺于未获对方的事先书面同意之前,不透露或容许泄露 ...
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