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税收核算和管理。第七条根据国家法律.法规及企业会计准则的规定,结合公司的具体情况,制定内部会计核算和财务管理的各项规章制度,指导和监督各单位贯彻实施。 及时提供真实、合法、规范、完整的会计信息。组织财务会计报告审计,按照国家证监会的有关规定和要求披露财务会计报告。第十一条建立会计档案管理制度,妥善地 ...
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负责预算执行和日常流程控制;负责预算执行情况的分析和报告;负责预算执行情况考核等。 第十条 企业内部生产、投资、 物资、人力资源、市场营销等职能部门 工作结束后,审计管理部门应当形成审计报告,直接提交财务预算委员会乃至董事会或者经理办公会,作为财务预算调整、改进内部经营管理和财务考评的一项重要参考。 ...
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税收核算和管理。第七条根据国家法律.法规及企业会计准则的规定,结合公司的具体情况,制定内部会计核算和财务管理的各项规章制度,指导和监督各单位贯彻实施。 及时提供真实、合法、规范、完整的会计信息。组织财务会计报告审计,按照国家证监会的有关规定和要求披露财务会计报告。第十一条建立会计档案管理制度,妥善地 ...
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”,“先重点,后一般”原则掌握控制。在建设非生产性设施时,不得挤占生产资金。资金实行企业内部统一调控,有条件的可设立资金结算中心或厂内银行,统一筹集资金,分配 的刑法修正案规定:隐匿或故意销毁依法应当保 存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告,情节严重的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处或单处2万元以上, ...
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处理的正确性②审查技术转让收入审查技术转让双方是否签有合同,是否经过公证——→审查企业转让的技术商品是否经过国家有关机构的确认——→审查技术转让收入是否属实,成本、 和不定期专项审计,根据审计中发现的问题提出改进建议,并为集团对分子公司的考核提供相关资料。2.参与集团内部财务管理制度的制定,规范统一 ...
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合营公司结算依据。 13.6合营公司财务审计应聘请在中国注册的会计师审查、稽核企业年度会计报表和全年账目,出具查账报告。如果任何一方认为需聘请其他国家的 自定的标准,包括: 1)ISO标准 2)API标准 3)乙方自定的内部标准 3.4“入门费”——指乙方按第二条全部内容,向合营公司转让制造合同产品 ...
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总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我厂的具体情况,特制 审计审计终了,及时写出审计报告,在征求被审计单位的意见后,报送厂长批准,对于复杂的审计项目,由审计委员会进行仲裁,再发出审计决定,被审单位必须执行 ...
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为利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。3. 个人、机构和行政部门的诉讼。 2.内部审计2.1检查公司各方面经营的经济效益和正常秩序。2.2撰写全面而详尽的审计报告。 3.公共事务3.1制定 ...
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任务,但由于财经法纪观念不强,财会工作薄弱,仍存在内部控制制度执行不严,会 计处理不及时,财务收支不真实等错弊行为。发现并落实的有如下问题 元,偷漏所得税36 265元。现将审计情况具体报告如下。 (一)被审计单位概况 国有××百货商场系××市百货公司所属的中型百货企业,以零售为主,兼营少量批发业务。 ...
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20日,对你厂1993年承包经营指标完成情况进行了就地审计。经审定审计报告,特提出以下审计意见:经过审计,未发现你厂有违反财经法规的问题,各有关数字 业务部门合设为一个机构,不仅不科学,而且会削弱甚至会变相取消内部审计监督。你厂属全民所有制大中型企业,根据《审计署关于内部审计工作的规定》和你厂内部管理 ...
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