收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6.因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员 的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的 ...
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购置) 第五条 采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付,若金额较少或有特殊情况,要提前说明原因方可支付现金。 第六条 公司固定资产均有 的时间。 2.用于公司各种用途需报销的员工在报销时必须附上相关的正式发票、申购单/工作单(因外出要报销车费的员工还需附上“__________”)等原始凭证,经 ...
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注意发票人有无权限签发支票;2.注意查明支票有效的绝对必要记载事项(如文字、金额、到期日、发票人盖章等)是否齐全。非该客户或本人签发的支票,应要求交付支票人在支票上履行背书手续;3.注意所收支票账号号码越少,表示与该银行往来时间越长,信用较为可靠;4.注意所收支票账户与银行往来的 ...
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予以没收,由责任人负责。2.现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。3.把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4.每日做好 不予报销。3.正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。4.支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。5.大、小金额是否相符。若不 ...
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予以没收,由责任人负责。2.现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。3.把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4.每日做好 不予报销。3.正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。4.支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。5.大、小金额是否相符。若不 ...
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10.4供应 10.5储存和安全 10.6损失风险;保险 第11条 供电;收费 11.1供应 11.2数量 11.3通知 11.4收费 11.5收费发票 11.6付款 11.7收费争议 11.8中国银行账户的使用 11.9对外币账户的表示同意 11.10外汇 11.11利润的汇出 11.12财务报表 ...
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取得发票又属于正常经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可;月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账,原单据做为附件附在后面。工程 申报,批准后开支。二十五、电话费严格控制公务外使用电话,要求长话短说,废话少说,尽量减少通话时间和次数。对公司固定电话、个人移动电话公务通讯实行包干制度 ...
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当期费用。企业当年发生的坏帐损失,超过上一年计提的坏帐准备金部分,计入当期费用;少於上一年计提的坏帐准备金部分和收回已核销的坏帐时,冲减当期费用。坏帐准备金 同类存货的实际成本计价;没有同类存货的,按照市价计价;接受捐赠的,按照发票、报关单等所列金额加企业负担的运输费、保险费、缴纳的税金等计价;无发票 ...
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交财务部审核,总经理签字后方可办理付款,但在该项业务完结,经办人必须取得对方正式发票合法的收款凭证,交由财务部结清往来帐目,否则造成损失由经手人负责。5 给予付款,借款人签名。四、报销程序1.报销人将票据粘贴好,填写内容、金额,送部门主管、主管经理、厂长签字。2.财务部主管根据公司有关规定,逐一审核 ...
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料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 三、出库管理 1.各类材料的发出,原则上采用先进先出法 ,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等),应及时的用书面的形式 ...
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