和款项用途,并规定最高限额。(四)其他货币资金管理(1)根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。(2)及时办理结算,对 仓库和质量检验部门进行数量和质量验收,并有仓库保管员、质量检查员及有关负责人在验收单上签章。(六)购货付款手续,不论是计划合同订货还是市场临时采购,均由 ...
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,由集团财务总部会同审计师事务所进行审计,并根据审核结论、工程结算发票及完工验收单全额结算。第十九条 供应商开户及货款结算1.供应商开户规定1)日常计划采购 严格执行有关现金管理制度。根据审核无误的收、付款凭证负责办理现金和银行存款的收付款业务;负责登记现金和银行存款日记帐;清查库存现金,与帐面、银行 ...
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日期和款项用途,并规定最高限额。(四)其他货币资金管理1.根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。2.及时办理结算,对逾期 和质量检验部门进行数量和质量验收,并有仓库保管员、质量检查员及有关负责人在验收单上签章。(六)购货付款手续,不论是计划合同订货还是市场临时采购,均由 ...
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%计收利息并扣发工资。3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量),当日收取的现金要及时送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保 (含普通发票、增值税专用发票、发货通知单)要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度,严禁向非 ...
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。)2.及时准确地提供各项财务信息,包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。3.及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告 ,审核人应退回报销单据。3.费用的给付a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员 ...
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收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记帐,不得多笔汇总记帐,也不得以收抵支记帐。各企业应按月与银行对帐单核对 ,查清 九条 一切款项的付出,必须填统一制定的“_______”,,(见附表二),“审批单”上的各项要素必须填写齐全 ,对外付款无“_______”或“_______”上的耍素填写不齐 ...
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收支款项应按业务发生的先后顺序逐笔登记银行日记帐,不得多笔汇总记帐,也不得以收抵支记帐。各企业应按月与银行对帐单核对 ,查清 九条 一切款项的付出,必须填统一制定的“_______”,,(见附表二),“审批单”上的各项要素必须填写齐全 ,对外付款无“_______”或“_______”上的耍素填写不齐 ...
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.尽量利用机会通过A客户注意B客户支票的信用。第四条 商业支票、乙种存款取款单不宜接受。但如须参加客户债权分配,或客户本身未使用支票及客户确实无支票,且 2.此处所称现金不仅包括库存现金,还含银行存款、即期支票及到期票据;此处所称债券是指公司债券、政府债券;3.业务范围内指现金预算、登记报告等事项涉及 ...
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的临时性业务。第四条 设出纳岗位一人1.办理现金收付和银行结算业务,每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证,出纳才能办理款项的收付,记 或副总经理根据部门主管、财务部意见以实际需要另外审批。4.会计人员根据各级主管审批借款单填制记帐凭证。5.出纳员根据会计凭证给予付款,借款人签名。四、报销程序1 ...
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7.对会计机构的设置、人员配备提出方案, 对会计人员的业务考核、任用及奖惩提出意见。8.协调公司与银行、税务、工商、审计部门的关系,严格保守公司财务机密。9 应通过恰当手续,经过特别审批或一般审批:1.生产指令的授权批准; 2.领料单的授权批准; 3.工资的授权批准。第七十一条 成本的核算是以经过审核 ...
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