本期发生额及余额明细表”,并与有关账户 进行核对,检查其试算平衡工作的正确性。 3. 调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查 等。 (三)通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日止的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动,重点调查有无下列( ...
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本期发生额及余额明细表”,并与有关账户 进行核对,检查其试算平衡工作的正确性。 3. 调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查 等。 (三)通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日止的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动,重点调查有无下列( ...
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监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。董事会、监事会 财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第九章 公司登记 ...
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接受企业外部监管部门监督的同时,加强内部审计的作用,真正做到防患于未然。第十条具体要求按照集团公司《会计核算基础工作的规定》执行。 第四章会计 超过_______万元以上的投资项目必须报集团公司批准。第四十八条企业财务部门、审计部门应积极参与投资项目的可行性研究,配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪 ...
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(一)贯彻执行党的方针、政策,向国务院及有关部门和单位请示、报告工作。 (二)组织制定和实施集团公司发展战略、发展规划、重大固定资产投资项目和 和外汇账户。 第二十八条 集团公司按照国家有关规定,建立内部审计机构,实行内部审计制度。在总经理领导下,内部审计机构对集团公司及全资企业、控股企业以及分公司 ...
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。第十五条 企业编制年度财务决算合并报表,应当将企业及各级子企业之间的内部交易、内部往来进行充分抵销,对涉及资产、负债、所有者权益、收入、成本和费用、 结论的独立、客观、公正。第三十二条 境外子企业年度财务决算审计工作按照所在国家或地区的规定进行。为适应境外子企业的特殊性,企业应当建立和完善对境外子 ...
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董事会及其成员和经理等公司管理人员行使监督职能。监事会对公司股东大会负责并报告工作。第五十四条 监事会成员为______人,其中______人由公司职工推举和罢免 .现金;2.股票。第七十条 公司实行部审计制度,设立内部审计机构或配备内部审计人员,依公司章程规定在监事会或董事会领导下,对公司的财务收支 ...
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有关部门介绍并从审计结果证实,商场的管理工作、财会工作处于中间状态,需采取措施,进一步加强。 (二)发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严存在 支付“购消防运动会奖品”费用一笔,计493元,列入“费用—其他费用”。根据财务制度规定,职工运动会奖品属于福利基金开支范围,此项乱计费用的行为造成漏交所得税 ...
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、管理委员会会议;?(三)主持事务所日常工作;?(四)提出内部管理机构负责人的人选;?(五)根据事务所内部财务管理规定行使财务审批权;?(六)合伙人会议或 :财务收支预决算制度;工资、奖金分配缺席费用报销审批制度;财产管理制度;财务审计制度;会计凭证、帐薄、报表管理与归档制度等。? 第四十八条事务所 ...
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、管理委员会会议;(三)主持事务所日常工作;(四)提出内部管理机构负责人的人选;(五)根据事务所内部财务管理规定行使财务审批权;(六)合伙人会议 每半年向合伙人会议、管理委员会提交财务报告,年终向全体合伙人提交经其他会计师事务所审计的年度财务报告。事务所的合伙人可以在每个月的月末查询事务所的财务情况。 ...
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