、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。 企业领导离任审计;8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;9.配合国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计 ...
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人员组成:(l)总会计师;(2)会计工作人员;(3)出纳工作人员;(4)审计工作人员。2.企业财务部门的职责:(l)贯彻执行国家有关的财务管理制度 反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;(3)积极为经营管理服务,使企业取得较好的经济效益;(4)合理使用资金,厉行节约;(5)及时完成需要上交的 ...
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财务计划,定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和 账款账务处理,总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业;营利企业所得税核算及申报作业;营、印税冲退作业及 ...
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收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计监督。?(3)对公司及所属公司的会计报表进行审计。?(4)对公司及所属公司的承包经营责任的审计评议,配合 编报工程审计统计报表,定期向公司领导和上级审计部门汇报审计工作情况。2.工程审计人员职责?(1)审计人员要遵循"掌握政策、依法审计、坚持原则、客观公正、 ...
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现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。第三条 严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要 。对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不全部交由 ...
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之方法作重大改革之建议或发明,经采纳施行而成效显著者。?4.对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善,因而降低成本或增加收入可明确计算其价值者 以半年计,满半年者以一年计。年龄以户籍记载为准。第五十四条 奉准退休之从业人员如因本公司或关系企业工作需要,可以作为约聘或定期契约人员聘用,但 ...
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经理,由总经理提请董事会聘任;3.部门副主任(副部长)、下属公司、企业副经理及会计人员,由总经理聘任;4.其他员工,经总经理批准后,由人事部及下属 。二十二、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。二十三、员工的工资 ...
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社会各界的广泛合作和友好往来,树立良好的企业形象。5.产销计划设立修订及产销绩效统计分析。6.全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。7. 设备管理制度。(2)技术管理、开发管理制度。(3)物资管理制度。(4)会计账务、成本管理制度。(5)人事、总务管理制度。(6)其他有关管理制度。 ...
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社会各界的广泛合作和友好往来,树立良好的企业形象。 5.产销计划设立修订及产销绩效统计分析。 6.全公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨、修订。 7 管理制度。(2)技术管理、开发管理制度。(3)物资管理制度。(4)会计账务、成本管理制度。(5)人事、总务管理制度。(6)其他有关管理制度。 ...
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1.在总出纳的领导下,负责企业现金收支工作,直接对财务部经理负责。2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3.收付现金准确,在 ,应承担后果。5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章,应由两人保管。6.严格把好现金支付关,责任会计盖章后的合法凭证 ...
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