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经营计划和投融资计划。 (四)组织制定和实施集团公司年度财务预、决算方案。 (五)组织审定集团公司内部的利润分配方案和弥补亏损方案。 (六)召集并 审计机构对集团公司及全资企业、控股企业以及分公司、代表处等分支机构的经营管理活动进行审计监督,并定期提交内部审计报告。 第七章 劳动人事制度 第二十九条 ...
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,保障我院各项教育事业的顺利发展。 第5条 财务管理及内部控制制度审计的主要内容包括以下几项。 1. 财务管理体制与运行机制是否符合国家的有关规定。 2. 挂账等问题,对确实无法收回的应收款及暂付款是否查明原因、分清责任、及时报告或按规定程序批准后核销。 3. 对存货物资是否进行定期或不定期的清查盘点 ...
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利润总额减去根据中国税法规定缴纳的所得税以及提取的储备基金、职工奖励及福利基金和企业发展基金(以下简称“三项基金”)。三项基金提取的金额由董事会决定。3 公司外的个人、机构和行政部门的诉讼 内部审计--检查公司各方面经营的经济效益和正常秩序。--撰写全面而详尽的审计报告 公共事务--制定公司的公共事务 ...
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会议;?(三)主持事务所日常工作;?(四)提出内部管理机构负责人的人选;?(五)根据事务所内部财务管理规定行使财务审批权;?(六)合伙人会议或管理委员会会议授权 ;财产管理制度;财务审计制度;会计凭证、帐薄、报表管理与归档制度等。? 第四十八条事务所财务部门每月应向主任会计师提交月财务报告,每半年向 ...
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第四十一条 公司按照国家有关法律、法规和政策,制定公司的财务会计制度、财务管理规定和内部审计制度。第四十二条 公司按会计制度和统计制度的规定, 法定公积金,资本公积金含股票溢价额,资本增值净额,出售固定资产的溢价收入,合并其他企业的资产增值,接受赠予。法定公积金使用:弥补亏损、转增资本,发行股票和公司 ...
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会议;(三)主持事务所日常工作;(四)提出内部管理机构负责人的人选;(五)根据事务所内部财务管理规定行使财务审批权;(六)合伙人会议或管理委员会会议授权办理 审批制度;财产管理制度;财务审计制度;会计凭证、账薄、报表管理与归档制度等。 第四十八条事务所财务部门每月应向主任会计师提交月财务报告,每半年向 ...
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出具的《________股份有限公司收购的________、________等资产________年度、________年度及________年度会计报表及审计报告》(________特审字[________]第________号),上述资产________年度实现主营业务收入________亿 ...
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交税款后电汇给丁方指定银行及帐户。 第十一章 财务会计与审计 第二十七条 财务会计制度银行内部会计制度及固定资产折旧率按照中华人民共和国有关法律和财务 资产。董事会将提出清算原则和手续,并任命一个清算委员会。清算委员会应向董事会报告工作情况。按照一般原则,清算过程将包括收回银行债权,支付银行债务及按照 ...
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由各董事会聘请和解聘。总经理、副总经理负责向董事会和银行的总裁、执行副总裁报告。 银行对上述两子公司是投资控股关系,该两子公司各自实行独立经济核算,其盈利 税款后电汇给丁方指定银行及帐户。 第十一章财务会计与审计 第二十七条财务会议制度 银行内部会计制度及固定资产折旧率按照中华人民共和国有关法律和财务 ...
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;(8)其他各项的支付; 第十二条财务、会计、审计、保险12.1公司的财务会计制度按照“中华人民共和国中外合资经营企业会计制度”制定,并报当地财政部门和税务 会计程序由董事会审批。12.3公司聘请在中国注册的会计师对公司的年度报表和全年帐目进行审计,并出具审计报告。合营双方都有权对公司的帐目进行审计, ...
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