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信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计 ...
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不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不 现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬,支付给个人的各种奖金,各种劳保、福利费用,差旅费,收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。(2)制定各种 ...
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组织会计日常控制与监督,实行会计指标归口分级管理,层层落实,严格控制和监督各项费用的支出。(3)建立健全各项财务会计制度,根据公司业务的特点、管理的要 (5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。(6)保管有关印章、空白收据和空白支票。12.材料核算、稽核岗位职责贯彻有关材料核算的 ...
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(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券、租赁契约。(三)财务盘点:系指固定资产、保管资产、保管品等盘点。1.固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备等。2.保管资产:指固定资产性质,但以费用报支的设备。3.保管品:以费用报支者。第三条 盘点方式(一)年中、终盘点 ...
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,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。? (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。? (四)完成总经理或主管 工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。? 第十七条 财务审计每季一次。 ...
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信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、 工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管楷核、会计档案保管和收人、费用、债权和债务账目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次。审计 ...
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1)固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产工具等资本支出购置的资产;(2)保管资产:凡屑固定资产性质,但以费用报支的杂项设备;(3)保管品:以 者,一律由直接主管签报总经理议处。第十五条 赔偿处理财、物料管理人员、保管人员有下列情况者,应报送总经理处或赔偿相同的金额:1.对所保管的财物有 ...
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包干使用,月末审核入帐核算的办法。第十一条 对基层社需开支的业务项目费用按照“客户经理部调查可行性、科技财务部核查合规性、稽核监察部审计真实性”的管理程序进行。项目费用 凭证、帐簿、报表的印刷费用。由各社按季上报计划,汇总编制购置数量和金额,经主管财务领导批准后,实行统一购置、保管,以社为单位领用登记 ...
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信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用 工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计 ...
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因此,各部门应按时编制生产计划、劳动计划、工资计划、技术组织措施计划、费用计划以及主要原料——棉纱消耗定额、染化料消耗定额、动力用电定额、工时或劳动定额 限额定为5000元,进行存取备用,超出库存限额,必须当天递交银行存储。现金保管按保卫部门有关规定办理。收支结算款项的记账,必须按照国家会计制度和记账 ...
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