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.财务收支审计。对被审单位财务收入合法性、真实性进行监督检查。 2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 3.专项审计。包括: 五条 审计程序过程注意事项:1.审计前,应向被审计单位出示由总经理签章审计通知书及授权审计通知书;2.审计处理决定由总经理批准下达;3.复议期间, ...
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并据此出具法律意见。(三)说明已经按照本准则要求对本次发行上市合法性及对本次发行上市有重大影响法律问题发表法律意见,法律意见书中不存在虚假、严重 或筹委会办理有关发行上市事宜,说明上述授权是否合法有效。三、本次发行、上市实质条件分别就不同类别的公司,对照《证券法》、《公司法》及其他规范性文件 ...
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以公司利益为重,择优签约,严格履约,节约资金,增加收益,取得一定成绩,无遗留问题。 3、 法律意识强。对《经济合同法》等经济法规认真学习,初步掌握并能 ,同时抄报计划财务部和法律顾问室。 4、 为保证经济合同内容合法性,禁止随便携带已盖合同专用章或公章空白合同或空白便条,如确有需要,须经主管业务 ...
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据此出具法律意见。(三)说明已经按照本准则要求对本次发行上市合法性及对本次发行上市有重大影响法律问题发表法律意见,法律意见书中不存在虚假、严重 )逐项说明本次配股是否符合《证券法》、《公司法》以及国务院证券管理部门关于公司配股具体规定。(二)如股东以实物资产或者其他非现金资产作价抵作股款,说明 ...
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)资产审计1.货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额存在性、完整性、收付业务合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发 对集团所属公司进行常规审计和不定期专项审计,根据审计中发现问题提出改进建议,并为集团对分子公司考核提供相关资料。2.参与集团内部财务管理制度 ...
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据此出具法律意见。(三)说明已经按照本准则要求对本次发行上市合法性及对本次发行上市有重大影响法律问题发表法律意见,法律意见书中不存在虚假、严重 )逐项说明本次配股是否符合《证券法》、《公司法》以及国务院证券管理部门关于公司配股具体规定。(二)如股东以实物资产或者其他非现金资产作价抵作股款,说明 ...
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据此出具法律意见。(三)说明已经按照本准则要求对本次发行上市合法性及对本次发行上市有重大影响法律问题发表法律意见,法律意见书中不存在虚假、严重 )逐项说明本次配股是否符合《证券法》、《公司法》以及国务院证券管理部门关于公司配股具体规定。(二)如股东以实物资产或者其他非现金资产作价抵作股款,说明 ...
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职责审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。1.审核原始凭证合法性、金额准确性,对经济论文业务合法性提出初审意见。2.对已开出转账 真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。5.合理安排内部分工,检查人员职责落实 ...
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1.财务收支审计。对被审单位财务收入合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。3.专项审计。包括: 职权:1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;2.参与重大经济决策可行性论证或可行性报告事前审计;3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、 ...
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1.财务收支审计。对被审单位财务收入合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。3.专项审计。包括: 职权:1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;2.参与重大经济决策可行性论证或可行性报告事前审计;3.要求被审单位及时提供计划、预算、决算、 ...
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