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规章制度和业务规范。1.根据中科院(89)科发审字0731好号《中国科学院内部审计工作条例》,结合本单位实际情况,制定实施细则或办法,进一步明确单位内审 立场、观点和方法分析和解决审计工作问题,提高贯彻执行党路线、方针、政策自觉性,模范遵守审计职业道德,提倡廉洁、公正、严格和奉献。3. ...
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二)检查凭证、帐表、决算、资金和财产,检阅有关文件和资料;(三)参加有关会议;(四)对审计有关事项进行调查,并索取证明材料;(五)对 责任建议;(七)有权向上级内部审计机构和审计机关反映本部门、本单位情况和问题;(八)提出改进管理、提高经济效益建议以及纠正处理违反财经法纪行为意见;( ...
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负领导之责,经常听取审计人员工作汇报,定期检查审计人员工作情况,认真解决审计工作遇到重大问题,为内部审计机构和内部审计人员正常行使职权、顺利 、建议,亦应随时以信息简报等形式上报。每年至少要向驻文化部审计局提供审计报告和审计意见书各二份。驻文化部审计局要对各级文化行政管理部门和文化企事业单位 ...
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审计人员在培训、专业职务评聘和待遇等方面存在实际困难和问题。第九条教育行政部门内部审计机构指导内部审计工作主要职责:(一)依据国家法律、法规和上级主管部门 调动,应事先征求上一级主管部门内审机构意见。第十三条内部审计机构在审计过程应当严格执行内部审计制度,保证审计业务质量,提高工作效率。第十四 ...
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改造等重要经济活动进行监督;(九)对本单位经济管理重要问题开展审计调查,对国家财经法规和本单位规章制度执行情况进行检查;(十)法律、法规规定和本单位 本规定自2005年1月1日起施行。1996年3月6日发布《交通行业内部审计工作规定》(交通部令1996年第1号)同时废止。关联法规:国务院部委 ...
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联合审计、专业培训学习,交流经验,统计有关资料。9.办理审计机关、上级内部审计机构交办审计事项和单位领导交办工作。关联法规:全国人大法律(1)条第六条 有关医疗、教育、科研、财务、劳资管理等业务会议。4.对审计过程发现问题进行调查,并向有关单位和个人索取证明材料。5.提出改善管理、提高效益、 ...
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)民航总局审计局及本单位领导交办其他审计监督事项。第八条 民航内部审计机构对民航行业管理重大、带有普遍性或倾向性财务收支及其经营管理问题,开展行业审计调查 行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十四条 对违反本规定单位和个人,由其主管部门或单位在法定职权范围内,根据情节轻重,依法 ...
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审计事项。关联法规:全国人大法律(1)条第九条 企事业单位内部审计机构主要任务(一)负责对本单位财务收支计划、经费预算、信贷计划、外汇收支计划、基本建设计划 、报表、资金、财产,查阅、索取有关文件、会计资料。(三)对审计发现问题,有权向被审单位有关人员调查询问、索取有关证明材料、复制与审计 ...
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;(四)负责本系统内部审计机构、人员、审计成果以及其他有关资料统计汇总工作;(五)对本系统经济活动重大、带有普遍性、倾向性问题进行审计调查;(六) :(一)对财务收支、经费预算、基本建设计划、重大经济合同签订等,进行事前审计监督;(二)对经营管理活动、经济责任、联营投资、经济效益、资产、负债、 ...
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权限。第六条内部审计人员要依照国家审计、财经法规和企业管理制度进行审计,客观反映企业经济活动情况,查错防弊,就企业经营管理存在问题提出解决意见和 企业需要,为领导提供各种决策依据和信息,帮助企业用好国家赋予政策和权利。内部审计人员要忠于职守,实事求是,秉公办事,不得滥用职权、徇私舞弊。第七条 ...
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