,受审计机关的委托本部门主管的厂长(经理)实行离任前经济责任审计。三、健全内部审计机构。按国务院规定建立内审机构的部门和企业、事业单位要结合自己的情况,设立 和充实人员,应在部门、企业、事业单位的总编制内解决。四、加强对内部审计工作的领导。各部门和企业、事业单位要把内审机构置于主要负责同志的直接领导 ...
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条为加强对铁路企事业单位的财务收支和经济活动的审计监督,根据《中华人民共和国审计条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合铁路具体情况,制定本规定 宏观调控和管理,提高经济效益,保障和促进铁路事业的顺利发展。 第4条铁路审计机构对本单位各部门、所属企事业单位以及有铁路资产单位的财务收支、经济活动的 ...
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直辖市民政厅(局),各计划单列市(区)民政局:为了贯彻执行《国务院办公厅转发审计署关于加强内部审计工作报告的通知》精神,进一步建立健全民政部门的内审机构,开展和加强内审 。对查出的问题一定要核实定案,认真处理。属于严重违纪违法的应按规定积极协助有关部门处理;属于财务制度不健全、政策界限不清、手续不齐全 ...
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南通、昆明、珠海醋酸纤维有限公司,国家局各直属二级公司:现将《审计署关于内部审计工作的规定》(中华人民共和国审计署令第4号)转发给你们,请认真遵照执行。 认真组织学习,采取有力措施,切实贯彻落实;要进一步提高内部审计工作水平和质量,真正发挥内部审计在维护经济秩序、促进企业加强管理的重要作用。 国家烟草 ...
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内部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则,本所制定了《中小企业板上市公司内部审计工作指引》,现予以发布,请遵照执行。特此通知 深圳证券交易所二○○七年十二月二十六日 ...
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,各地区行政公署,省政府直属各单位:省政府研究决定,对一九八九年十一月六日颁发的《浙江省内部审计工作暂行规定》第十七条第五项作如下修改:“(五)经审定后的审计结论和决定,被审计单位必须执行。如有异议,可以向内部审计机构所在单位领导人提出申诉。该领导人应当及时进行处理。申诉期间,原审计 ...
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任务重、时间紧等具体情况,总局决定1999年的内部审计工作以财务检查的方式进行。现将开展财务检查工作的有关事项通知如下: 一、检查的范围和内容 的纳税保证金和发票保证金等。 二、检查要求:(一)各类资金来源是否符合有关政策规定。(二)各类资金支出是否合规、合理、手续齐备。(三)各类资金是否归口财务部门 ...
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质量,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本准则。关联法规:全国人大 :(一)是否依法履行财务管理的职责;(二)学校预算的编制、调整和执行是否符合规定;(三)学校各类资产的状况如何,是否安全完整、保值增值;(四)办学经费的 ...
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审计制度,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《卫生系统内部审计工作规定》等有关法规,结合我省实际情况,制定本办法。关联 和效益的行为,是卫生事业改革与发展的需要,是卫生行政部门和医疗卫生单位健全内部管理体制与约束机制的重要环节。第三条卫生行政部门和医疗卫生单位应当按照职责 ...
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服务”的要求,切实贯彻执行《审计法》、《交通行业内部审计工作规定》,继续坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,进一步强化资金安全和资金使用效益监管,进一步推进 不回避矛盾,不怕得罪人,不避重就轻,以高度的事业心和责任感,切实履行好工作职责;要加强政治理论和政策法规的学习,加强科学发展观的学习,注重经济 ...
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