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。要认真加强对内部审计规范执行情况检查监督。教育审计人员增强法制观念,牢固树立依法审计,照章办事意识,养成自觉执行准则和规定习惯,克服工作随意性。《 ,不要再层层制定实施细则。对在执行《规范》过程遇到问题要及时反馈,对其中需要修改条款,提出修改、补充意见报部,以便今后统一修改时参考。 ...
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,抓紧建立重要业务风险评价制度,目前先在资金交易、证券交易、信贷等产生问题比较多业务推行。对每笔贷款、拆借、投资、外汇交易以及业务活动涉及不同 奖惩办法。 八、加强职业道德教育,严肃金融法纪。各金融机构负责人必须充分认识从业人员品行和素质在有效内部控制至关重要性,要大力加强对职工思想 ...
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进行专案审计;(九)办理董事会、监事会交办事项,并配合国家审计机关对企业进行审计。三、企业内部审计机构享有以下职权:(一)检查本企业(含分支机构)会计凭证 和资金、财产,查阅有关文件、资料;(二)参加有关会议;(三)对审计发现问题向有关部门和有关人员进行调查并索取证明材料;(四)向监事会提出制止、 ...
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浪费行为,可以采取制止措施,并对直接责任人员提出处理建议;6、对阻碍审计人员工作行为,经委主任批准,可以采取制止措施,并对直接责任人员提出处理建议。八 、及时性负责,并为审计提供便利条件;4、组织实施审计,按照《安徽省内部审计项目作业规程和质量规范》执行,对审计发现问题向被审计单位提出改进建议 ...
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审计本身不是目的。应当通过审计指出违反原则、违背法令制度,以及财政管理不符合经济、有效等问题,以便采取正确措施,建立责任制,赔偿经济损失,或者采取 外部审计机构则不应属于某一部门机构。最高审计机构是一个外部审计机构。 内部审计机构应当从属于所在地部门领导。但是,应当在可能范围内,从组织结构方面, ...
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齐全、格式规范,不遗漏审计发现重大事项;应突出重点、简明扼要、易于理解;应及时编制,以便适时采取有效纠正措施;应针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷 结论应是根据已查明事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作评价;审计决定应是针对审计发现主要问题提出处理、处罚意见;审计建议应是针对审计 ...
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审计决定,提出书面复核意见;(二)指导下级煤炭内部审计机构复核工作;(三)了解、研究审计复核工作带有普遍性问题,并有针对性地向本机构领导提出改进内部审计 审计建议恰当,提出肯定性意见;(二)经过补正主要事实仍然不清、证据仍不充分,提出否定性意见;(三)定性、处理、处罚意见无法律依据,提出否 ...
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预算编制质量较上年有所提高,内部控制制度进一步健全和完善,较好地开展了国库集中支付改革试点。但审计也发现了一些需要纠正和进一步改进问题。 二、审计发现 问题整改情况质检总局党组对审计决定和审计意见提出问题认真研究纠正。针对专项资金使用问题,在全系统进行了一次认真检查。目前,质检总局有关部门 ...
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强化资金管理,完善责任制度,挖掘资金潜力,提高资金使用效益。根据《审计署关于内部审计工作规定》制订本办法。关联法规:国务院部委规章(1)条第二条 化工行业 吸收工程技术人员参加。在审计过程,要掌握“一审二帮三促进”原则。第十条 审计报告和审计结论,要客观公正,实事求是,所提出问题要明确具体,有 ...
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增产节约、增收节支和深化改革、搞活企业、提高经济效益开展工作。当前工作重点是:审计盈利下降和亏损企业,分析原因,促进企业挖掘增产节约潜力;揭露和纠正铺张浪费、 、加强对内部审计工作领导。各部门和企业、事业单位要把内审机构置于主要负责同志直接领导下,定期布置和检查工作,及时解决工作遇到问题, ...
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