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。为了使1997年度外商投资企业会计决算真实体现国家财税政策,真实反映企业财务状况,现将审计有关问题通知如下:一、所有接受委托,对外商投资企业 规定,对企业年度会计报表进行审计。 四、注册会计师应当按照独立审计准则规定,对外商投资企业内部控制进行研究评价,合理评价审计风险,编制并有效地实施 ...
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涉及上市公司国有企业,一股独大与内部人控制,原本是公司发展过程不同时期产生两种不同倾向问题。但在我国上市公司里,他们却奇妙地成为了一对 具体会计规则科学化(三)切实提高注册会计师审计服务质量(四)加强证券监管力度(五)培养投资者良好素质(参见 胡铭 《公司治理结构研究》(M)北京:中国 ...
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案件情况看,主要有外部和内部两方面问题,外部问题是企业兼并过程债权人利益保护问题内部问题是兼并方与被兼并方利益冲突问题。本文将对上述两个 。因此,试图给出一个适用于所有兼并形式案件判断标准是不可能。审判实践,解决与企业兼并相关案件审理问题主要思路是,对各种兼并形式法律含义和 ...
//www.110.com/ziliao/article-16975.html -了解详情
规定》印发给你们。请结合你行实际认真贯彻执行,执行情况和问题及时函告总行。建设银行利率内部管理工作暂行规定为进一步加强和完善建设银行利率管理工作,理顺 调整方案。4.负责与人民银行联系,及出沟通情况,负责向人民银行和有关部门反映有关利率政策问题、意见和要求。5.负责出理地区性执行利率问题 ...
//www.110.com/fagui/law_353501.html -了解详情
规定》印发给你们。请结合你行实际认真贯彻执行,执行情况和问题及时函告总行。建设银行利率内部管理工作暂行规定为进一步加强和完善建设银行利率管理工作,理顺 调整方案。4.负责与人民银行联系,及出沟通情况,负责向人民银行和有关部门反映有关利率政策问题、意见和要求。5.负责出理地区性执行利率问题 ...
//www.110.com/fagui/law_56363.html -了解详情
形势要求,我们应加强对行政执法、依法行政和行政审判理论研究和探讨,及时发现工作问题和不足,主动加以修正,不断提高执法水平。笔者拟就利益趋动对 监督作用外,要特别重视加强行政机关内部层级监督以及监察、审计、财政等部门专项监督。四是全面推行行政责任追究制度。实行行政责任追究制度,可以有效地 ...
//www.110.com/ziliao/article-9188.html -了解详情
上市公司平稳实施。对实施出现问题,2012年2月我部会同相关部门通过印发《企业内部控制规范体系实施相关问题解释第1号》(财会〔2012〕3 权力机构审核。企业也可以根据自身特点,成立内部控制评价工作非常设机构,比如,抽调内部审计内部控制等相关机构人员组成内部控制评价小组,具体组织实施内部 ...
//www.110.com/fagui/law_395284.html -了解详情
)重要会计问题及重点审计领域;(四)审计工作进度及时间、费用预算;(五)审计小组组成及人员分工;(六)审计重要性确定及审计风险评估;(七)对专家、内部审计人员 审计程序。第二十二条计算是注册会计师对被审计单位原始凭证及会计记录数据所进行验算或另行计算。第二十三条分析性复核是注册会计师对被审计 ...
//www.110.com/fagui/law_164772.html -了解详情
发现和纠正企业内部控制建设与实施存在问题,并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作,也可以委托不承担本企业内部控制审计中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定 ...
//www.110.com/fagui/law_391433.html -了解详情
发现和纠正企业内部控制建设与实施存在问题,并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作,也可以委托不承担本企业内部控制审计中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定 ...
//www.110.com/fagui/law_391347.html -了解详情
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