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对教育系统财经活动重大、带普遍性或倾向性问题组织审计调查;进行对直属企、事业单位审计审计调查。 现对如何进一步加强教育系统内部审计工作提出如下意见 队伍专业、知识和年龄结构,提高整体素质,同时采取有力措施,不断提高审计人员政治思想素质、业务水平和工作能力,尽快形成一支“政治强、作风硬、品德 ...
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认真贯彻执行。中华人民共和国审计署令第1号各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府,审计厅(局),国务院各部委、各直属机构,各专业银行,人民保险公司,驻 及其效益,依照有关规定,进行内部审计监督。第九条部门内部审计机构可以对行业经济管理重要问题开展行业审计调查。第十条内部审计工作成果,经测评后, ...
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五)对本部门、本单位内部控制制度建立、健全和执行情况进行审计监督。?(六)对本部门、单位经济活动重大、带有普遍性,倾向性问题进行审计调查。?(七)负责本 本部门、单位领导批准后实施;?(二)实施审计前,应向被审单位发出《审计通知书》;?(三)对审计发现问题,可随时向有关单位和领导人员提出改进 ...
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状况及其效益,依照有关规定,进行内部审计监督。第九条部门内部审计机构可以对行业经济管理重要问题开展行业审计调查。第十条内部审计工作成果,经测评后, 依法行使职权受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。第十六条对违反本规定单位和个人,由其主管部门或单位在法定职权范围内,根据情节轻重,给予行政处分 ...
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帐簿、报表、决算、资金、财产;查阅有关文件、资料。(二)参加有关会议。(三)对审计发现问题向有关单位和人员进行调查并索取证明材料 坚持原则, 敢于斗争, 忠于职守,秉公办事。不得滥用职权、徇私舞弊、泄漏机密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护,任何人不得打击报复。第十二条对违反本规定 ...
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必须如实提供,不得拒绝和隐匿。(二)参加单位召开审计业务有关会议和被审计单位有关会议。对审计发现问题进行调查,并向有关单位和个人索取证明材料。 单位审计机构。年度预算、决算、收支计划、企业会计报表应同审计报告一并上报。第十一条内部审计工作程序按准备、检查、评价和报告四个阶段进行。审计人员 ...
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和评价。根据评价结果,决定对内部审计工作成果利用程度。第九条审计机关在审计,发现被审计单位内部审计制度不健全、内部审计工作簿弱时,应当向其提出 保护内部审计人员正常履行职责。第十四条审计机关应当加强对内部审计学(协)会管理和指导,帮助协调、解决问题,监督学(协)会按照章程开展工作,促进其遵守国家 ...
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职责、奖惩办法等,并将有关制度文件报院产业局备案。院将根据工作业绩对审计人员予以表彰。 3、院各有关单位必须每年对所属企业进行一次内部财务 次年6月30日前,内容主要包括本单位内部审计工作开展情况、通过审计发现所属企业存在主要问题、解决问题措施及效果等。 中国科学院高技术产业发展局一九九九年 ...
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。由于市场运行机制不健全,价格监督机制不完善,我省物资采购和基本建设等经济活动不同程度存在高买高卖、高估冒算、暗箱操作、收受回扣、变相折让、 职责,帮助企事业单位依法建立健全内部审计制度和价格审计制度,负责具体处理价格审计政策、业务和技术方法问题,组织力量搞好价格审计业务培训、经验交流和理论 ...
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(区)民政局应配合审计部门对民政事业费全面审计,把内部审计工作开展起来。去年以来,各地审计部门和民政部门做了大量工作,查出了一些问题,有的相当严重。有的地方 总结经验教训,在改革逐步完善,使内审工作为改革服务,促进改革健康发展。(二)民政部门内部审计工作主要任务和分工。部审计室负责对部直属单位 ...
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