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发现和纠正企业内部控制建设与实施存在问题,并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作,也可以委托不承担本企业内部控制审计中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,研究确定 ...
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区别,并且互相独立地作用于不同领域。国家审计从根本上说是国家权力体现;内部审计是一种机构内部自律控制;社会审计是一种中介服务。本文所 中国论坛》2005年第1期。 . 当然,审计报告披露问题一般都会得到落实。有记者对2003年审计报告涉及一些大案要案处理状况进行了追踪调查,结果显示大部分 ...
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信息件数。12、重大问题报告:系指煤炭内部审计机构在实施审计项目发现重大问题上报单位行政主要负责人和上级审计机构和审计机关审计信息件数。13、 审计机构情况表(季报)填报单位:年季度炭企事业单位金额单位:万元煤审统7表审计人员情况表(季报)填报单位:年季度金额单位:万元煤审统8表院校、设计院审计 ...
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事务所:为深化行业诚信建设,规范注册会计师执业行为,提升年报审计工作质量,充分发挥注册会计师行业在服务国家建设重要作用,现就做好上市公司2011年年报 健全质量控制体系过程,事务所要结合注协下发整改建议书,对质量控制体系存在问题进行认真整改。与此同时,事务所要进一步健全内部治理机制,深入 ...
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又要避免因在监督职能上重叠和功能冲突而造成职责不清现象,是完善独立董事制度必须着力解决问题。 针对我国目前实际情况,可以考虑通过以下几种思路对独立董事 1](日)青木昌彦,(美)钱颖一主编《转轨经济公司治理结构内部人控制和银行作用》[M].中国经济出版社, 1995年4月版,第21页。 [ ...
//www.110.com/ziliao/article-263425.html -了解详情
被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。(4)审计调查。对公司普遍存在问题进行专题调查。第十一条公司内部审计方式有:1.报送(送达)审计。 纠正意见;8.对严重违反财经法规、造成严重损失浪费人员,提出追究责任建议;9.对审计工作发现重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告;10.对阻挠 ...
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审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。 (4)审计调查。对公司普遍存在问题进行专题调查。 第十一条 公司内部审计方式有:1.报送(送达)审计。 意见;8.对严重违反财经法规、造成严重损失浪费人员,提出追究责任建议;9.对审计工作发现重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告;10.对阻挠 ...
//wengui.110.com/wengui_5649.html -了解详情
被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。(4)审计调查。对公司普遍存在问题进行专题调查。第十一条公司内部审计方式有:1.报送(送达)审计。 纠正意见;8.对严重违反财经法规、造成严重损失浪费人员,提出追究责任建议;9.对审计工作发现重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告;10.对阻挠 ...
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问题 1.信息披露内容不真实 这是目前我国上市公司信息披露最严重、危害最大问题。主要表现在: ⑴招股说明书过度包装造成盈利预测偏差严重。如1997 审计及管理控制,会计基础工作薄弱,会计管理体制不顺,内部审计监督职能被削弱。 (二)信息披露存在问题外在原因 1.会计法制不健全 目前,我国上市公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-162444.html -了解详情
又要避免因在监督职能上重叠和功能冲突而造成职责不清现象,是完善独立董事制度必须着力解决问题。针对我国目前实际情况,可以考虑通过以下几种思路对独立董事 1](日)青木昌彦,(美)钱颖一主编《转轨经济公司治理结构——内部人控制和银行作用》[M].中国经济出版社,1995年4月版,第21页。[2 ...
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